你好這里不妨礙的已經(jīng)退稅了

我是生產(chǎn)型出口企業(yè),2月開具出口發(fā)票,下個月申報2月的增值稅,那我4月還來得及退稅嗎?因為不是有鄭策說,生產(chǎn)型要次年的4月前退完嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷沒有出口也未開發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷的發(fā)票開票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個月開好了!那就是增值稅申報表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負數(shù)了,這樣會有什么影響嗎
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),1-2月申報免抵退稅,已退稅。3月份后發(fā)票開具的出口發(fā)票客戶名稱有誤,沖紅重新開具。一般是有影響嗎?
你好,請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),開具出口發(fā)票已退稅,后續(xù)發(fā)現(xiàn)開票客戶名稱開錯,可以直接紅沖重開嗎?
我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口免抵退稅有兩個問題需要請教一下:1、我們出口是人民幣出口,進行免抵退稅的時候美元匯率是必須要填寫的嗎?因為匯率原因造成1分錢的差異有沒有影響?2、免抵退稅申報期和增值稅的申報期是不是必須一致?我司是3月份申報的的出口銷售額,當(dāng)時開票額度不夠,申報的是未開票收入,后面開票之后才進行免抵退稅申報
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
是的,已經(jīng)退了,我是生產(chǎn)型的,金額報關(guān)單那些資料全部一致 就是開票時客戶名稱沒注意,看錯客戶了。但是我免抵退稅申報明細表上面有發(fā)票號碼,我需要怎么做?
這個已經(jīng)退稅就改不了了明細表
是的。那做單證備案是要配正確的發(fā)票,那我是正確的和錯誤的一起裝訂么
是的只能是和錯誤的一起了