當(dāng)時做的是管理費用嗎?借其他應(yīng)付款,老板 貸管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤,這個月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個月報稅就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)分錄是進項稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購進的會計分錄,這樣處理對嗎?是不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就會平了?跨年紅沖的發(fā)票會影響稅負或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
請問2023-12月付了筆服務(wù)費,這個票我也認證了。但是3月發(fā)生了銷售退回,該筆款項全額退回給我了。但是銷方還沒有開紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對這筆業(yè)務(wù),從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時 借:銷售費用297029.7 進項稅2970.3 貸:銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:進項稅2970.3 月末計提增值稅時: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷項大于進項的,這筆進項稅我已經(jīng)抵扣了。請問,現(xiàn)在對方還沒開紅字,但錢又先退給我了。咋做賬啊。
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔(dān),計入什么科目
老師沒做管理費里,因為退回了,認證時因為我是新接的,沒來得及核對,就在平臺認證了,后來發(fā)現(xiàn)時,分錄是這么做的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)效增值稅-進項稅額40.96 貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付帳款 貸進項轉(zhuǎn)出
老師,那進項稅額需不需轉(zhuǎn)出
上面進項轉(zhuǎn)出寫了呀, 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
對已做轉(zhuǎn)出,就想問一下用不用轉(zhuǎn)
你好,你說是進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎 都可以做,你自己選擇
是的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快