您好 請(qǐng)問(wèn)是匯算清繳之前取得了發(fā)票 然后稅前扣除了 對(duì)嗎

我去年簽了一個(gè)成本合同,本應(yīng)該入去年的成本。但因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開(kāi)票,所以去年沒(méi)有入成本。到今年對(duì)方開(kāi)票了之后入了今年的成本。這樣做在審計(jì)上會(huì)被查出什么問(wèn)題嗎?
去年計(jì)提了700萬(wàn)成本,去年開(kāi)了200w成本發(fā)票,今年開(kāi)了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬(wàn)成本。今年做未分配利潤(rùn)可以只調(diào)增100萬(wàn)成本,那我去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,去年8月做的收入開(kāi)票時(shí)的單價(jià)和數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了,總收入金額 沒(méi)問(wèn)題,然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,我現(xiàn)在是不是重新紅沖收入發(fā)票,再重新開(kāi)票就可以了,但是成本之前結(jié)轉(zhuǎn)的少了,我是不是也是同樣反沖,再重新做成本?
老師,你好,今年收到去年開(kāi)的成本發(fā)票,但是我去年沒(méi)有入這個(gè)成本,今年入了這張發(fā)票后,需要做以前年度調(diào)整嗎?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


稅前扣除了,但是去年發(fā)票沒(méi)有開(kāi),賬務(wù)處理也進(jìn)入了成本,但是是今年才開(kāi)來(lái)的發(fā)票
今年匯算清繳前取得的發(fā)票可以的哈
23年的匯算清繳前取得了發(fā)票,大概4月取得發(fā)票
那可以這樣處理 沒(méi)問(wèn)題的哈
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)