您好,這個的話,是一個做銷售會計一個做成本會計,這樣分散開比較好的,財務經(jīng)理就負責總覽全局,做合并就行
老師,請教個問題,A公司小規(guī)模B個體戶已注銷,之前分別向某供應商采購商品,現(xiàn)在要支付供應商貨款,供應商合并AB欠款開票給A,B個體戶有 1000多元,是否可以做為售后維修費用進A公司結算 ?老師開票付款的 30000多中還有 300多是C個體戶的也開票給A公司了,我們個體戶是定額查收正常付款是不需要開票的,因為錢少就開票給A一起付了,A與C公司如何做帳,謝謝老師
老師,物業(yè)費開票項目名稱寫現(xiàn)代服務,物業(yè)服務,可以嗎
老師,一般納稅人上個月稅有留抵,這個月要交增值稅不會自動抵扣嗎?那之前多勾選的稅,怎么處理?
A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模納稅人,B委托A銷售商品,款項由A收取,消費者從A的店鋪下面購買商品,是由B發(fā)貨,處理售后等問題,發(fā)票可以直接由B開具給消費者嗎?
老師,請問如果是代賬,要不要把國稅局系統(tǒng)里面的成本票導出來給客戶核對的,因為涉及到報銷
我有一個問題,我是生產(chǎn)外貿企業(yè),我的進項全部勾選了,不需要交增值稅,還可以申請退稅嗎
老師好!公司對公支付給醫(yī)院的公司員工每年體檢費,公司非特殊行業(yè)的,必須要代扣個人所得稅是吧?有那種方式是可以不并入個稅不?
無償使用的原材料要怎么入帳呢?
25年3月調增24年所得稅應納稅所得額,并補交了相應稅款,做賬時分錄應該怎么寫?我做的是借:所得稅費用,貸:應交稅費_應交所得稅。需要涉及利潤分配_未分配利潤嗎?
老師,我們以前年度都是增值稅是減免稅額,后面也將減免稅額轉到營業(yè)外收入了,今年上個月稅務說除了醫(yī)療方面的減免,其他類型收入不減免讓我們自查,后面就補交增值稅,現(xiàn)在怎么調賬?謝謝?
如果只有一名財務經(jīng)理一名會計如何分工呢
那就是經(jīng)理管報表,管收入成本,另外一個管基礎的
出納還是有,出納幫忙核對整理了銷售收入
嗯對,但是做收入成本分析,這種是需要經(jīng)理的