同學(xué)你好 這個(gè)就是收入減去成本費(fèi)用然后再減去稅費(fèi)
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問(wèn)題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開(kāi)的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開(kāi)票來(lái),還是合同分批確認(rèn)來(lái)?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開(kāi)票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問(wèn)題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開(kāi)啥票?
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬(wàn),如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來(lái)源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說(shuō)法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營(yíng)業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說(shuō)這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼](méi)有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬(wàn)分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
我是一個(gè)建筑公司的財(cái)務(wù),工程都是別人轉(zhuǎn)包給我們的,平常的收入都是老板投入的錢,基本上是工地需要10萬(wàn),老板轉(zhuǎn)給我10萬(wàn),然后再安原材料、人工撥下去,因?yàn)椴粻砍兜蕉愂?,所以就只做了一個(gè)流水賬,流水賬上我設(shè)置了會(huì)計(jì)科目,比如原材料,人工費(fèi),管理費(fèi)用,沒(méi)有做會(huì)計(jì)憑證,請(qǐng)問(wèn)老師像這樣的公司怎樣做更全面?更好?我還需要在什么方面完善?
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來(lái),原因是公賬沒(méi)有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái),但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng),我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少,我說(shuō)你沒(méi)有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說(shuō)小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說(shuō)工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
老師,我們是工程建筑總包公司一般納稅人。老板讓全比如有1000萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),還有9個(gè)點(diǎn)的啥子費(fèi)我忘了,還有13個(gè)點(diǎn)的材料費(fèi)。 需要算股東分紅(2個(gè)股東)的個(gè)稅,增值稅(需要互相抵扣)后,企業(yè)所得稅,附加稅,還有因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)這些 因?yàn)槔习逑胫揽偸杖霚p去這些費(fèi)用最后的凈利潤(rùn)是多少?問(wèn)下怎么算
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院購(gòu)買平行床墊,手動(dòng)病床記入哪個(gè)科目。
老師 我問(wèn)您一下,我公司開(kāi)圖版制作之類的發(fā)票開(kāi)了361元,一點(diǎn)成本票沒(méi)有,老板找了一個(gè)個(gè)體工商戶給公司開(kāi)的發(fā)票跟公司往外開(kāi)的發(fā)票都是同樣的項(xiàng)目名稱,就是公司給一家單位開(kāi)圖版制作5000元,個(gè)體戶又給公司開(kāi)圖版制作5000元,個(gè)體戶和公司做了一個(gè)委托書(shū),就是所有公司干的活都委托個(gè)體戶干,這樣公司取得的個(gè)體戶發(fā)票可以嗎,算虛開(kāi)不
老師這種應(yīng)該怎么弄啊
你好老師,社保補(bǔ)差額從哪補(bǔ)
老師你好,去開(kāi)黨員選舉會(huì)議,打車費(fèi)可以報(bào)銷嗎
收到訴訟裁決書(shū),拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動(dòng)填寫(xiě)2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒(méi)給我也不知道有沒(méi)有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位23年收入100萬(wàn),6%的稅率。24年因?yàn)榭蛻敉肆藳_減100萬(wàn)。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候在13%稅率的未開(kāi)票中沖減的,稅沖減6萬(wàn),未開(kāi)票收入倒算的銷售額放在了13%。會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個(gè)月份的賬沒(méi)做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
我也知道,怎么算的
怎么算利潤(rùn)能達(dá)到百分之20
凈利潤(rùn) = 營(yíng)業(yè)收入 - 營(yíng)業(yè)成本 - 稅金及附加 - 增值稅 - 企業(yè)所得稅 - 各項(xiàng)費(fèi)用等。 要確定凈利潤(rùn)達(dá)到 20%,需要逐步倒推各項(xiàng)成本和費(fèi)用的控制范圍
我的意思是我知道這個(gè)公式啊,現(xiàn)在我不知道估算成本應(yīng)該是多少?個(gè)稅應(yīng)該是多少來(lái)乘以稅率?手續(xù)費(fèi)應(yīng)該是多少?
個(gè)稅是分紅所得稅?這個(gè)是百分之二十 你這個(gè)要求凈利潤(rùn)20%那你可以按凈利潤(rùn)和所得稅算出來(lái)毛利之后然后再去按比例找成本和費(fèi)用發(fā)票
老師我們是小規(guī)模剛升一般納稅人,暫時(shí)還沒(méi)人繳納社保,屬于小微企業(yè)吧?小微企業(yè)的企業(yè)所得稅要是利潤(rùn)部分×25??20對(duì)嘛? 還有就是轉(zhuǎn)850萬(wàn)所涉及的銀行手續(xù)費(fèi)是多少
應(yīng)納稅所得額是三百萬(wàn)以內(nèi)就是5% 超出三百萬(wàn)了那就是25% 這個(gè)手續(xù)費(fèi)你可以按你們銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)算
本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn) 銷項(xiàng):1000×百分9=90萬(wàn) 成本:材料600萬(wàn)(13稅點(diǎn)),勞務(wù)人工200萬(wàn)(3稅點(diǎn)) 進(jìn)賬:600×0.13+200×0.03=84萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額=90-84=6 附加稅=6×0.12=7200元 企業(yè)所得稅=(1000萬(wàn)-850萬(wàn))×25百分×20百分=7.5萬(wàn) 股東分配=(1000萬(wàn)-850萬(wàn)-6萬(wàn)增值稅-附件稅7200-企業(yè)所得稅7.5萬(wàn))×20百分=27.16萬(wàn) 老師對(duì)嘛? 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=150萬(wàn) 營(yíng)業(yè)額=15百分 利潤(rùn)總額=150萬(wàn) 營(yíng)業(yè)額=15百分 凈利潤(rùn)=1000-850-7.5=142.5? 純利=14.25百分 老師幫我看看對(duì)嗎
流程是沒(méi)有錯(cuò)誤的
本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn) 銷項(xiàng):1000×百分9=90萬(wàn) 成本:材料600萬(wàn)(13稅點(diǎn)),勞務(wù)人工200萬(wàn)(3稅點(diǎn)) 進(jìn)賬:600×0.13+200×0.03=84萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額=90-84=6 附加稅=6×0.12=7200元 企業(yè)所得稅=(1000萬(wàn)-850萬(wàn))×25百分=37.5萬(wàn)? 股東分配=(1000萬(wàn)-850萬(wàn)-6萬(wàn)增值稅-附件稅7200-企業(yè)所得稅37.5萬(wàn))×20百分=21.16萬(wàn) 老師對(duì)嘛? 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=150萬(wàn) 營(yíng)業(yè)額=15百分 利潤(rùn)總額=150萬(wàn) 營(yíng)業(yè)額=15百分 凈利潤(rùn)=1000-850-37.5=112.5萬(wàn)純利=11.25百分 老師幫我看看對(duì)嗎
同學(xué)你好 看著沒(méi)有問(wèn)題