您好,金額可以抵扣就需要價稅分離
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
收到發(fā)票這個月不抵扣,分錄,稅是到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎
老師您好,我們是一般納稅人收到費用專票是要價稅分離是嗎?當(dāng)月不抵扣的話就計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額是嗎
#提問#老師大桶水押金收不回來怎么做賬
老師,單位租個人的車輛,對方的個稅是怎么繳納呢。
購買中秋節(jié)福利月餅2080元,沒有發(fā)票,只有收據(jù),可以匯算清繳抵扣,不用調(diào)增嗎
2023年11月入職,2025年8月離職,請問一下老師,這位員工去申請失業(yè)保險金能夠拿幾個月?
個人代開砂石料,資源需要繳納幾個點
老師,你好,請問我們現(xiàn)在有份銷售合同,按說應(yīng)該是對的技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的,我們公司的賬務(wù)是有計提研發(fā)費用,但都是費用化支出,未形成資本化,這塊是否有問題?
老師,請問一下注冊地址是實際經(jīng)營地址不一致,那稅務(wù)局這邊需要發(fā)票,我以實際經(jīng)營地址開票沒有問題吧,還有就是實際經(jīng)營地址是住宅的能不能開租房發(fā)票哇
公司老板油票報銷,入什么費用?
老師你好,我們公司請了個電商老師來培訓(xùn),現(xiàn)在我付工資跟他,他沒得公司,我能跟他報個稅嘛,還是要叫他提供個公司來,我以服務(wù)費找跟公司
小規(guī)模納稅人本季度沒有銷售收入,但有處置固定資產(chǎn)的收入,未超過季度30萬,應(yīng)該如何填寫增值稅申報表?
沒有抵扣就記入待認(rèn)證進項稅額
是一張買桶裝水的發(fā)票,可以抵扣吧老師,上面的分錄對嗎
對,上面的是沒有錯的