同學(xué)你 好 請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進(jìn)項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額嗎?——對的;

你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進(jìn)項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅
7月份拿到的進(jìn)項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進(jìn)項稅額部分入應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額還是入待抵扣稅額?
小規(guī)模申請一般納稅人,是在7月26日申請的,那么收到的進(jìn)項發(fā)票是在7月份才能抵扣還是8月份才能抵扣?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
你好,老師,還有一個問題,二手車是不是沒有增值稅的呢?
同學(xué)你好‘二手車是不是沒有增值稅的呢?——是有增值稅的;
你看這個,老師
這個發(fā)票
沒有增值稅呢?
同學(xué)你好,二手車銷售發(fā)票上沒有稅的;需要開增值稅發(fā)票的;
那銷售方應(yīng)該給我們的是第幾聯(lián)呢? 我們現(xiàn)在收到的就是照片上的,也就是第一聯(lián)。
同學(xué)你好,二手車發(fā)票就給這一聯(lián)的;
老師,為什么你說的還需要開增值稅發(fā)票,不就是開的這種發(fā)票嗎?