你好,資產(chǎn)具體的哪些科目余額比較大? 還有你們是合并在一塊申報(bào)所得稅

老師,甲乙公司實(shí)際上是一家公司,甲公司借款給乙公司建廠房,這筆借款實(shí)際上已經(jīng)花完了,乙沒有錢還給甲公司,所以甲公司賬上的其他應(yīng)收款余額特別大,甲公司想一直保持小微企業(yè),資產(chǎn)總額不能超過5000萬,現(xiàn)在賬上資產(chǎn)總額已經(jīng)4700多萬了,馬上就要超5000萬了,老板想要將這筆其他應(yīng)收款數(shù)字降下來,除了還款還有什么其他辦法嗎
個體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)將其注冊為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時(shí)與之前相比少交了多少的所得稅?
老師您好遇到個問題,就是我們公司這一季度資產(chǎn)總額超過了5000萬元,未享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠,假如以后資產(chǎn)總額季度平均值下降到5000萬元一下還能否享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠呢?
就是我公司現(xiàn)在是這樣一個情況,年銷售額有1000多萬,不交社保的員工占90%,這些人工資每個月有30萬左右,占了公司工資大頭,所以這些人也不好申報(bào)工資,所以最后企業(yè)所得稅高,現(xiàn)在要不就把業(yè)務(wù)分散到我老板另外一家公司,各500多萬的銷售額,但是因?yàn)槿藛T工資少,也怕后面年利潤超過300萬。還有一種是我們員工基本上都是外包去4S店上班的,要不就通過第三方勞務(wù)派遣的方式,老師建議哪種最好,沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,老板有三個公司,一家公司180多員工,應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,就是資產(chǎn)總額超過5000萬元了,到了8000多萬,其他兩家公司業(yè)務(wù)很少!怎么操作才能讓資產(chǎn)8000多元降到5000萬元以內(nèi)呢
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?

