您好,這的話,管理費(fèi)用中的研發(fā)支出,這個明細(xì)的合計(jì),三個季度
老師,我按照研發(fā)審計(jì)報(bào)告來填寫匯算清繳中的研發(fā)加計(jì)扣除數(shù)據(jù),我填寫后可加計(jì)扣除的金額是4014947.25,但審計(jì)報(bào)告上可扣除的金額是3988653.47,這個差異我應(yīng)該填在哪里,或者怎么改動?
請問老師,我10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時候填過一次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費(fèi)用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發(fā)費(fèi)用的75%數(shù)據(jù)了?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這里是灰色的,改不了數(shù)據(jù),這個是前面三個季度的
老師好。請問:前三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額,是哪個數(shù)據(jù)。在哪里找這個數(shù)據(jù),或者怎么計(jì)算。
老師,我三季度做了研發(fā)費(fèi)用19200,然后稅務(wù)局要我做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,更正報(bào)表,這個研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,怎么算出來數(shù),填在哪里?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個個稅
老師不需要乘以175% 或者乘以200% 嗎
這個是不需要的,1因?yàn)?00%加計(jì)扣除
老師,我們的研發(fā)費(fèi)用不全是享受加計(jì)的 有的不享受,應(yīng)該是研發(fā)費(fèi)用中享受加計(jì)的部分吧。
對,但是現(xiàn)在加計(jì)扣除的話,基本上都可以全額抵扣了,除了這個其他費(fèi)用不超過10%的部分