就是交增值稅1%和附加,還有個稅20%
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票需要同時交個人所得稅和增值稅嗎?稅率是多少?是否需要勞務(wù)合同?
老師,勞務(wù)報酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報,勞務(wù)報酬所得申報
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)局要代扣代繳交20%的個人所得稅是什么意思
老師,個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票需要交哪些稅?是不是需要交增值稅,單位還要代扣個人所得稅?
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?
請老師詳細幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細的說明一下,可以嗎?
你好,會計學堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個稅扣的話,孩子是看人頭,一個 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費用加計扣除“其他費用”里面的“職工福利費”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
那這個收入會和個人的工資合并匯算清繳嗎
老師 公司支付個人的技術(shù)服務(wù)費 個人需要去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票嗎 就是還要交20%的個稅呀
這個收入會和個人的工資合并匯算清繳 勞務(wù)報酬: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
那這個勞務(wù)報酬跟工資合并匯算清繳的意義在哪里?他們的稅率計算方式不是不一樣嗎
那個是平時預(yù)交的計算公式,合并的時候是按報酬的收入*80%計入工資收入計算
那如果一個人沒有工資所得,只有勞務(wù)報酬所得,每次去的勞務(wù)報酬都交稅了,那年底匯算清繳也是按照工資個稅那個標準來算個稅嗎
是的,直接按報酬的收入*80%計算綜合所得收入