您好,這個(gè)的話,不抵扣的話是沒有問題的,沒事的
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負(fù)沒有超過3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問老師,我們公司有即征即退項(xiàng)目和一般項(xiàng)目,前幾個(gè)月沒有即征即退項(xiàng)目,那么這個(gè)月的即征即退項(xiàng)目需要把前幾個(gè)月的房租費(fèi)算進(jìn)去嗎?謝謝
#提問#請(qǐng)問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時(shí)已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了即征即退項(xiàng)目,我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個(gè)問題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)會(huì)不會(huì)給我統(tǒng)計(jì)為即征即退進(jìn)項(xiàng)?第二個(gè)問題:專門用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項(xiàng)目怎么辦?
老師,我們公司有軟件即征即退的項(xiàng)目和一般項(xiàng)目,通常一般項(xiàng)目當(dāng)月沒有開票的話那就不勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不抵扣也有問題?
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計(jì)誰的名字;
老師,請(qǐng)問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
那稅務(wù)局一個(gè)勁的問我為啥沒有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額為什么為0
你就說目前沒銷售,然后沒有采購(gòu),這樣說