同學(xué),你好,你的理解是正確的
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
我這個(gè)月開兩種發(fā)票,一種是工程發(fā)票,一種是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%服務(wù)發(fā)票,申報(bào)增值稅附表資料(一)9%工程發(fā)票填寫在第4行,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯(cuò)了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發(fā)給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報(bào)該填在哪一行嗎?
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時(shí)電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時(shí)也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動(dòng)錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對(duì)不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對(duì) 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
老師您好,我的門店以前是小規(guī)模納稅人,后面納稅頁(yè)面那里跳出一個(gè)鏈接說是可以申請(qǐng)成一般納稅人,然后我不懂點(diǎn)進(jìn)去就變成了一般納稅人了,現(xiàn)在報(bào)稅以前都沒有做帳,現(xiàn)在要怎么填寫利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表呢
老師好,現(xiàn)在進(jìn)入電子局主頁(yè)面我的待辦顯示申報(bào)的稅種直接點(diǎn)填寫申報(bào)表,進(jìn)去后是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào),什么都不用填,也可以查看報(bào)表(就回到以前一個(gè)一個(gè)填寫的界面)數(shù)都對(duì),就提交申報(bào)可以了,對(duì)吧
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫(kù)存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購(gòu)買購(gòu)物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開具哪個(gè)入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
那從主頁(yè)面熱門服務(wù)有簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào),還有個(gè)以前的圖標(biāo)增值稅及附加稅申報(bào)(一般納稅人),如果點(diǎn)這個(gè)進(jìn)去有的表是手動(dòng)填寫,這樣的話兩種方法都可以,對(duì)吧
按以前的填表方式 填寫,都一樣吧
是的啊,你的理解非常正確哦
老師,以后慢慢都是數(shù)電票了,那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)還用多打一份,裝訂成冊(cè)留 著嗎。
要的哦,這個(gè)留著備查的
它也不是什么抵扣聯(lián),就是把開來的發(fā)票打兩份,一份入帳里,一份抵扣認(rèn)證時(shí)用就行,對(duì)吧。
是的,你的理解是正確的