同學(xué),你好,既然是工廠,你查賬里采購的原材料都有發(fā)票嗎?有沒有暫估的成本?
老師,我司是屬于管道行業(yè),公司外賬每月按照2%左右的稅負(fù)繳納增值稅,所得稅的話一年都是交10多萬。公司外賬自從13年被稽核后,有幾年是沒做的,但稅收確按比例正常繳納,不過賬目往來存貨外賬就沒有清楚的?,F(xiàn)在公司去年請的外賬會計離職,也沒有補齊以前的賬,沒有交接就走了,這種外賬我能接嗎?還有公司的發(fā)票開具都是直接開給工程單位的,實際我們供貨是供給經(jīng)銷商的,這種情況怎么辦呢?
想咨詢你點事 我在一個家具廠上班,這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
我剛來公司,發(fā)現(xiàn)公司事情還挺多,屬于工廠,之前是代賬公司做的賬,很亂,稅務(wù)局打電話讓自查,補稅,我查了帳,沒有庫存,前期買了材料沒有發(fā)票就沒入賬,我想補交企業(yè)所得稅,如何從庫存上面動手腳?
老師,有些國企也是賬務(wù)作假的?。课覄倎磉@家公司,之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們?nèi)〕鰜磉€給她們,因為我們這樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續(xù)補充完整的,那這個暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了???我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
之前大概有50萬原材料,沒有采購發(fā)票,就沒入賬所以賬上沒庫存,我現(xiàn)在補暫估成本嗎?賬怎么做,后期又怎么把暫估入庫處理掉?
你不是要交企業(yè)所得稅嗎?那得把利潤調(diào)出來啊,成本低了,利潤就高了,就可以交稅了啊。 你怎么還想這要暫估成本進(jìn)去呢? 我是說,你成本的明細(xì)賬里面把沒有票入賬的,都調(diào)增,這樣就有利潤了,就可以交稅了。
沒入賬的如何調(diào)增?
查賬,是查入賬的,沒入賬的成本先不管。 你的目的是交企業(yè)所得稅,要么是把收入調(diào)增,你看看有沒有可以入賬的收入 要么是調(diào)低成本和費用,你把賬里面沒有發(fā)票的的,全部調(diào)增。
我們的收入全部開票了,費用非常少,就折舊,剩下的就只能把前期結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本沖一部分回來就好了吧?這樣賬上有點存貨,也調(diào)增了利潤
可以,你的理解是可以的。