您好,這個(gè)是賺錢(qián)了,要交企業(yè)所得稅哦
你好,老師,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?第一季度30萬(wàn),第二季度78萬(wàn),第三季度24萬(wàn),累計(jì)起來(lái)企業(yè)所得稅是多少?
老師您好!我們企業(yè)第一季度和第二季度各交企業(yè)所得稅3萬(wàn)多元,是按小微企業(yè)所得稅率交的,接下來(lái)第三季度不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能要交70多萬(wàn)元,老板讓我們會(huì)計(jì)想想如何合理避稅,請(qǐng)問(wèn)除了設(shè)立企業(yè)還有什么辦法?
老師好,企業(yè)所得稅第一季度收入200多萬(wàn),成本80多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)怎么處理呢?
老師好,企業(yè)所得稅第一季度收入200多萬(wàn),成本80多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)怎么處理呢?
老師您好,企業(yè)所得稅第一季度收入200多萬(wàn),成本80多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)怎么處理呢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
重點(diǎn)是沒(méi)有賺錢(qián)的,這個(gè)不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在想問(wèn)怎么把賬處理好?
你是想不交稅,是吧,那你暫估成本
我們這邊是社會(huì)團(tuán)體,是民非企業(yè)的
那你們這個(gè)賬上贏利是怎么回事了