你好,印花稅申報,是沒有這樣做法的?

印花稅的計算基數(shù)是根據(jù)以下哪一個? 1、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入做基數(shù) 2、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入+營業(yè)成本的合計做基數(shù) 3、根據(jù)科目余額表的主營業(yè)務收入做基數(shù) 4、根據(jù)科目余額表里的主營業(yè)務收入+主營業(yè)務成本合計做基數(shù)
老師:上午好!檸檬云期初依據(jù)科目余額表來建賬,表中期末:主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,費用等都沒有余額,它們的數(shù)據(jù)還要錄入嗎?感謝!
公司之前沒有登記購銷合同,那報印花稅根據(jù)主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本來報的話,感覺主營業(yè)務成本的數(shù)據(jù)也不太準確啊,主營業(yè)務成本里面也有人工費,還有其他費用也會結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本啊
老師,印花稅根據(jù)科目余額表中主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,進銷項合計數(shù)申報可以嗎
印花稅申報的稅基用主營業(yè)務收入的數(shù)加主營業(yè)務成本的數(shù),可以嗎?還是用主營業(yè)務收入的數(shù)加庫存商品當期借方數(shù)?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
那怎么計算
你好,是買賣合同的印花稅嗎??
嗯嗯,是的,必須要找合同嗎,如果沒有合同,怎么計算
你好,買賣合同的印花稅 1,有合同的,按合同金額作為依據(jù) 2,沒有合同的,按購、銷合計金額為依據(jù)?
物流輔助服務*搬運類的呢
你好,搬運,不需要繳納印花稅
購銷金額合計就是主營收入,主營成本,加稅的金額,是嗎
你好,不是的。 因為購進的金額 不一定全部對外銷售了 庫存商品? 不一定 全部結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務成本了?