同學(xué),你好 印花稅是根據(jù)合同申報(bào)的,你用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)報(bào)的話,不準(zhǔn)確

老師:我是物業(yè)公司的會(huì)計(jì),目前簽了個(gè)管理服務(wù)費(fèi)的合同,開發(fā)票是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只有工資和零星的辦公費(fèi),那工資是記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資還是記到管理費(fèi)用—工資
老師,您好,我根據(jù)手工計(jì)算,算出了第二季度的主業(yè)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和三大期間費(fèi)用,這些數(shù)據(jù)夠報(bào)稅了嗎?有沒有需要補(bǔ)充的?
老師,您好,我們是咨詢公司,去年我是把人工工資一直計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,今年到目前為止一直沒有業(yè)務(wù)也沒有收入,第一季度我還是把人工工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,那到目前為止一直沒有收入,我是把人工工資記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用哪一個(gè)更合理呢?
老師晚上好,請(qǐng)教您一個(gè)問題:公司以設(shè)計(jì)為主,那么收別人的設(shè)計(jì)費(fèi)收入,是不是記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計(jì)人員工工資是記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會(huì)計(jì)是這樣做的,理由是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費(fèi)用-工資”,“銷售費(fèi)用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?
公司之前沒有登記購(gòu)銷合同,那報(bào)印花稅根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)報(bào)的話,感覺主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)也不太準(zhǔn)確啊,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面也有人工費(fèi),還有其他費(fèi)用也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒做無(wú)票收入


主要是合同也沒有統(tǒng)計(jì)
才想著用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還有其他的方法嗎
同學(xué),你好 沒有其他方法