您好,這是跨年成本費(fèi)用,依原業(yè)務(wù)做的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 上面調(diào)整分錄里有往來賬科目余額,付款時(shí),借:往來賬科目 貸:銀行
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
針對(duì)付款后后,跨年還沒有收到發(fā)票,后期也收不到發(fā)票,這類賬務(wù)要怎么處理?(前期付款做的預(yù)付賬款)
去年年底暫估了勞務(wù)費(fèi),今年年報(bào)前沒有取得發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?沖銷?剛看到一個(gè)說法:沒有收到發(fā)票 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做好不要做,做了被稅局看到被罰款?
行政單位,有一項(xiàng)工程,以前年度付了部分款項(xiàng),今年又付了一部分,還剩余小部分未付,已經(jīng)竣工通過了審計(jì)。以前年度的付款未做賬,今年的付款也還沒入賬,現(xiàn)在要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
以前年度的往來賬沒平,應(yīng)付賬款借方有余額,給對(duì)方打款了,但是沒收到發(fā)票,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在也索取不到了,想平賬,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點(diǎn)可以申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,比如門票,各種娛樂設(shè)備等的費(fèi)用
老師,2023年成立的公司,注冊資本實(shí)繳時(shí)間限制最遲是什么時(shí)候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報(bào)個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個(gè)建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個(gè)包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報(bào)了個(gè)稅,那么勞務(wù)費(fèi)可以直接要?jiǎng)趧?wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個(gè)管理費(fèi)用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個(gè)數(shù),可能和我剛開始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系,當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場地費(fèi)”,開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請(qǐng)問下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?