同學,你好 賬載金額13 稅收金額10 調(diào)增金額3
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費用。不然系統(tǒng)預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
某企業(yè)2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入2500萬元。 (2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費400萬元,業(yè)務(wù)宣傳費50萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元);財務(wù)費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 1、年度納稅調(diào)整項目表中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費“調(diào)增金額” 為 [填空1] 元(列至角分); 2、年度納稅調(diào)整項目表中業(yè)務(wù)招待費“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“調(diào)增金額”為 [填空2] 元(列至角分)。 3、年度納稅調(diào)整項目表中捐贈支出“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“稅收金額”為 [填空2] 元(列至角分)。
老師,您好,請問公司的業(yè)務(wù)招待費全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報納稅調(diào)整項目明細表的時候,業(yè)務(wù)招待費支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標準填寫,對么
一級科目主營業(yè)務(wù)成本中有部分金額沒有發(fā)票在納稅調(diào)整項目明細表中30欄中如何填寫,比如主營業(yè)務(wù)成本有13萬,其中主營業(yè)務(wù)成本-水電費3萬沒有發(fā)票,那賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額各應填多少?
一級科目主營業(yè)務(wù)成本中有部分金額沒有發(fā)票在納稅調(diào)整項目明細表中30欄中如何填寫,比如主營業(yè)務(wù)成本有13萬,其中主營業(yè)務(wù)成本-水電費3萬沒有發(fā)票,那賬載金額填3、稅收金額填0、調(diào)增金額填3,這樣對嗎
請問一下我們從B公司采購大華的安防設(shè)備,合同,發(fā)票,款都一致,但關(guān)鍵B公司是做裝飾裝修的,他營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有安防設(shè)備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
老師,個稅是怎么申報的,當月申報的個稅,是按實際發(fā)放的上個月工資來申報嗎?
兩帳合一,是直接盤點所有科目直接調(diào)賬申報嗎,需要注意什么,流程是怎樣?
外邊兒一個公司找我們做視頻,因為我們做不了,我我們又找另一個公司去做這個視頻,做完了之后呢就把這個視頻交給了這個單位。這樣的話我們給對方開發(fā)票的話是開幾個點的發(fā)票?是按服務(wù)開還是按銷售商品開?就是說是我們找人家做視頻,我們給人家錢,人家給我們開票,然后我把我們拿到這個視頻之后再給我們的客戶,然后我們客戶再給我們錢,我們再給客戶開發(fā)票。這個發(fā)票應該怎么開?
一般納稅人公司,給對方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費開幾個點的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會計是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會計主管和審核是另一個人,發(fā)票上的審核是又是分管領(lǐng)導,這樣可以嗎?
為什么工資表中個稅和個稅系統(tǒng)個稅不一致
直播賣貨的郵費應該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
那如果管理費用、主營業(yè)務(wù)成本等科目都有部分無票的,那賬載金額是按這幾個科目的總金額填嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,我直接填賬載金額3萬,稅收金額0,調(diào)增金額3萬,這是不對的嗎?
同學,你好 也可以的
那稅管老師說不對 讓我改
同學,你好 稅管老師說不對,那就按照這個填 賬載金額13 稅收金額10 調(diào)增金額3