你好,沒錯的,是這么填寫的
老師,請問下,我們公司2019年項目上有個租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到,需要納稅調增,填在更正申報表中納稅調整項目明細表哪個行次呢?是第45行,六、其他,第3列調增金額一欄嗎?謝謝
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務成本的工資調整到期間費用。不然系統(tǒng)預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關報表或分錄不?
某企業(yè)2021年經營業(yè)務如下: (1)取得銷售收入2500萬元。 (2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費400萬元,業(yè)務宣傳費50萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費15萬元);財務費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 1、年度納稅調整項目表中廣告費和業(yè)務宣傳費“調增金額” 為 [填空1] 元(列至角分); 2、年度納稅調整項目表中業(yè)務招待費“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“調增金額”為 [填空2] 元(列至角分)。 3、年度納稅調整項目表中捐贈支出“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“稅收金額”為 [填空2] 元(列至角分)。
老師,您好,請問公司的業(yè)務招待費全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報納稅調整項目明細表的時候,業(yè)務招待費支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標準填寫,對么
2026年實繳注冊資本,知識產權實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產品成本跟完工產品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當月生效還是下個月生效
建筑公司,中間期初建帳,銀行存款10萬,應收賬款20萬,其他沒數(shù)了,貸方按什么科目下啊
以前股東出資沒有備注投資款,然后按投資款做賬這樣可以嗎
郭老師您好,想問一下,如果單位不給交社保,靈活就業(yè)比自己全交職工社保合適嗎
員工開自己的車,采購物資,報銷的油費,要做什么分錄?
按勞務和工資薪金申報的區(qū)別?
那稅管老師說不對 讓我改
稅務還管這個的嗎?那你按照稅務的要求調整就可以
稅務系統(tǒng)有跳出這欄低風險提示
那可能就是稅務帶出來的提示你們需要按照說的要求修改
好吧 正常應該怎么填
其實正常按照你說的這么填寫就沒什么問題
好的 謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝