你好,企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外收入在利潤(rùn)總額里面的。
老師,銷售額未超30萬(wàn)的增值稅減免計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那在企業(yè)所得稅申報(bào)中,這個(gè)要填在哪里
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候報(bào)表利潤(rùn)表,季度報(bào)表的季度免30萬(wàn)的增值稅的稅額。寫營(yíng)業(yè)外收入那底下政府補(bǔ)助填寫嗎
小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局利潤(rùn)表季度報(bào)表填寫的時(shí)候,季度30萬(wàn)免增值稅的稅額,寫營(yíng)業(yè)外收入。那報(bào)表項(xiàng)目營(yíng)業(yè)外收入底下政府補(bǔ)助用填寫政府補(bǔ)助嗎?這一塊
老師,7月份有30萬(wàn)的土地租金收入,有26萬(wàn)多的政府補(bǔ)貼款計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,在報(bào)季報(bào)時(shí)增值稅報(bào)30萬(wàn),在企業(yè)所得稅時(shí)在填填營(yíng)業(yè)外收入?是\'這樣嗎?
政府購(gòu)車補(bǔ)助收入按照13交增值稅嗎?是填寫在13%稅率的貨物及加工修理勞務(wù)那一欄嗎?會(huì)計(jì)分錄計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)貼收入,增值稅申報(bào)表收入等于財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入這樣填表有問題嗎?
老師,小規(guī)模公司,我們做二手車的,請(qǐng)問一下開出去二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60000按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算申報(bào)增值稅
老師,你好,我們開始銷售 ~非金屬礦制品 *硅質(zhì)渣 這個(gè)需要交資源稅 消費(fèi)稅或者其他啥子稅嗎?我們是一般納稅人不做生產(chǎn)?
小微貸款100萬(wàn) 24期 總利息110115.16 前三個(gè)月分別還款8062.22 7810.28 7558.33剩下20個(gè)月還款本金和利息一起51729.75 最后一個(gè)月還款本金和利息52089.33問一下 從第四個(gè)月開始本金和利息分別是多少
老師您好!請(qǐng)問客戶通知我參加的供應(yīng)商質(zhì)量要求的培訓(xùn),產(chǎn)生的差旅費(fèi)可以做培訓(xùn)費(fèi)嗎?
2季度計(jì)提所得稅是按6月底的利潤(rùn)計(jì)提,還是按企業(yè)所得稅減去24年的虧損計(jì)提
空瓶罐拉去酒廠灌酒的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,印刷行業(yè)
(1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬(wàn)元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)嗎
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元,手續(xù)費(fèi)是0.45,實(shí)收179.55元,我是小規(guī)模,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發(fā)票的無(wú)票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。
我們房產(chǎn)稅土地編號(hào)和土地使用稅的是一個(gè)編號(hào) 有遇到這個(gè)情況嗎
請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司一個(gè)職工,給造的工資表,但是他有自己的公司(他不是法人),開了一張咨詢費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)我可以附在工資表底下,不做應(yīng)付職工薪酬,直接走管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)嗎?這樣做稅務(wù)稽查時(shí)是否可以通過?
這樣填報(bào)表,沒有問題吧?
你好,沒有問題的可以的