暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 不含稅 ?? 庫存商品(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? ?價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師上個月暫估入庫了80萬庫存商品,供應商沒給我們開票,說下個月再給我開一部分,那我這個月科目不用做嗎?那他下個月開過來一部分發(fā)票過來,我?guī)齑嫔唐吩趺醋觯?/p>
老師供應商欠我們80萬的票沒開,后來我們又賣給供應商9萬的貨物,我暫估入庫了80萬,后面他們抵了我們9萬的票,還一直欠著71萬沒開給我們,那我暫估入庫的80萬后續(xù)科目要怎么做?
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務,收到的主營業(yè)務收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
您好6月份工資計提了,但是沒有發(fā)放,個稅申報了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務申報個人所得稅,法人申報是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應計入那個科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
非常感謝老師
可是老師我們已經(jīng)付過款了,最后一個科目不用做了吧
是的,根據(jù)實際情況刪減分錄