增值稅是應交稅費簡易計稅,其他的不變

建筑行業(yè)的(一般納稅人)總公司簽了一般計稅的貨物?勞務合同,用小規(guī)模分公司去開票,小規(guī)模分一般計稅和簡易計稅嗎,還是說只分開的是普票還是專票?
老師,請問下,小規(guī)模勞務公司,與甲方簽的合同是簡易計稅的合同,我方對甲方開具專票3%,如果近期升為一般納稅人,這個納稅方式是不是不變,仍舊按3%對甲方開具專票呢?
老師,建筑勞務公司小規(guī)模納稅人,但是都需要按3%專票開發(fā)票,老板說以后陸陸續(xù)續(xù)會需要開出去發(fā)票1000多萬,當一般納稅人也仍是按照3%簡易計稅,從增值稅上講好像差不多,那有沒有其他的不同了,先按小規(guī)模以后開超500萬升還是現(xiàn)在就升一般納稅人更好呢?
請問,建筑勞務公司,今年5.1從小規(guī)模升到了一般納稅人,開的專票是簡易計稅的,帳務處理有哪些需要變化的呢?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
營業(yè)收入具體分錄應該怎么寫呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅