你好!你這個(gè)借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入。
甲公司為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%,2020年3月國內(nèi)銷售燈具5000個(gè),含稅單價(jià)20元,出口銷售3000個(gè),不含稅單價(jià)15 元!?。?! 老師怎么算3月免抵稅額? 還有如何算本月應(yīng)交附加稅? 謝謝老師
廠商免費(fèi)贈(zèng)送的貨物給我們,無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)值1711元,如何入賬?我們再把該貨物按照樣品報(bào)關(guān)出口贈(zèng)送給國外客戶,不收匯,報(bào)關(guān)單上價(jià)格1711元,如何入賬?麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
老師好,在電子平臺(tái)用個(gè)人卡買的公司用商品,不是通過公司賬戶轉(zhuǎn)賬的,財(cái)務(wù)如何做賬,借:庫存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金支付,是這樣做賬嗎,謝謝。
老師您好。我們幾個(gè)月前購買了一個(gè)商品,價(jià)格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個(gè)商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個(gè)月前收到商品的時(shí)候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
為了擴(kuò)展市場,公司將外購的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請問這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
這個(gè)商品是我們購買的價(jià)格8000元,該如何確認(rèn)收入呢?
你好!你們可以平出,按市場價(jià)就行了
要是確認(rèn)收入,不含稅收入8000/1.13,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
你好這個(gè)是可以抵扣的