你好,學員,貸方其他應付款的
你好,現(xiàn)金購買商品,沒進項票,但銷售已開專票,借;庫存商品,貸;庫存現(xiàn)金銷售,借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品,月底庫存商品這樣結轉了,有風險嗎?該怎樣操作沒風險,是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務不做分錄,直接做銷售開票交稅的分錄?
老師,我們是商貿公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉進公賬,然后在從公賬轉到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
老師您好,我們公司購買了500臺智能貓眼,其中有20臺拿去外地做樣機展示了。這20臺,能不能這樣做賬,借:銷售費用,貸:庫存商品/應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)?
老師好,在電子平臺用個人卡買的公司用商品,不是通過公司賬戶轉賬的,財務如何做賬,借:庫存商品,應交增值稅進項稅額,貸:現(xiàn)金支付,是這樣做賬嗎,謝謝。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
還要增加什么分錄嗎
不需要其他分錄的,學員
那這個商品賣出去,收到客戶貨款后做了公司收入,然后轉賬到個人卡,需要做分錄:借:其他應付款,貸:銀行存款 嗎?
是的,你說的很對的
是應收還是應付?
應付這個的,學員的