你好,五月抵扣的需要進項稅轉(zhuǎn)出
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師,您好!我們上個月開了一張進項的紅字發(fā)票申請單,然后對方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
收到一張進項專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求把藍字進項發(fā)票還給他們,這個進項藍字發(fā)票是否需要退回銷售方?
請問上個月進項發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,五月的進項票,七月發(fā)現(xiàn)有誤,對方紅沖了,重新開了一張藍字發(fā)票給我們,我們這個是需要進項稅轉(zhuǎn)出么
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個體戶經(jīng)營所得年報的專項扣除是指的啥
銀行賬面金額與實際金額不符
請問老師,一個供貨商,財務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個人,還需要申報殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個稅是嗎
會計手工賬當中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細賬具體怎么操作,需要每個賬簿填寫本日合理,本月合計以及本年累計嗎?請專業(yè)老師回答
我們這個能用七月這個藍字票,抵扣么,
可以的,7月可以用這個正確的藍字抵扣
老師,那就是不用補交稅是吧,
是的,不需要補繳稅款的
直接拿藍票抵扣就行哈
直接拿藍票抵扣就行的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油
老師,去年六月的餐票,還能報銷嗎
只要是真實的業(yè)務(wù)就可以報銷
老師,這票是真的么?我在稅務(wù)局查不到,代碼號碼校驗碼,那些都少一位
不好意思這個我們也無法查詢的,
老師,,這些代碼驗證碼什么的,都是全國統(tǒng)一的數(shù)字吧
數(shù)的位數(shù),,,,,,
是的,這些確實是統(tǒng)一的