你好,五月抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師,您好!我們上個(gè)月開了一張進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票申請單,然后對方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求把藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還給他們,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方?
請問上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯(cuò)的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,五月的進(jìn)項(xiàng)票,七月發(fā)現(xiàn)有誤,對方紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票給我們,我們這個(gè)是需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時(shí)賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi),這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板


我們這個(gè)能用七月這個(gè)藍(lán)字票,抵扣么,
可以的,7月可以用這個(gè)正確的藍(lán)字抵扣
老師,那就是不用補(bǔ)交稅是吧,
是的,不需要補(bǔ)繳稅款的
直接拿藍(lán)票抵扣就行哈
直接拿藍(lán)票抵扣就行的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油
老師,去年六月的餐票,還能報(bào)銷嗎
只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以報(bào)銷
老師,這票是真的么?我在稅務(wù)局查不到,代碼號碼校驗(yàn)碼,那些都少一位
不好意思這個(gè)我們也無法查詢的,
老師,,這些代碼驗(yàn)證碼什么的,都是全國統(tǒng)一的數(shù)字吧
數(shù)的位數(shù),,,,,,
是的,這些確實(shí)是統(tǒng)一的