你好,2024年是幾月份的。

你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,一直有留抵稅額,之前申請(qǐng)退稅,退了來(lái)查賬,現(xiàn)在不敢申請(qǐng)退了,每個(gè)月都多少繳納稅款,想知道一邊一直有大量留抵,一邊一直繳稅,是不是不好,應(yīng)該讓開(kāi)票的單位晚些開(kāi)具給我們,否則不好看是不是?或者說(shuō)這樣里面有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),如何避免,求解,煙酒零售業(yè)
老師您好,這是匯算清繳的表,這個(gè)里邊為什么沒(méi)有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒(méi)有減免???減免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該減少多少?這個(gè)應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)這邊就為零了
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報(bào)了一筆印花稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無(wú)法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說(shuō)我們違規(guī)享受,然后我去大廳補(bǔ)覺(jué)了稅金,結(jié)果他還有滯納金,我覺(jué)得這個(gè)很不合理,系統(tǒng)給我選的我也改不了小微不小微,應(yīng)該怎么處理呢
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開(kāi),做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


2024年做2023年匯算清繳的時(shí)候,如果他2023年不符合要求,那么你從7月份兒開(kāi)始都不能享受小型微利企業(yè)。
是今年7月份
喲,那你就去查上一次做匯算清繳的時(shí)候,基礎(chǔ)表格里面是不是小型微利企業(yè)?
是的 我們還是小型微利企業(yè)
那你就符合要求的。