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你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預繳的增值稅每次都有申報增值稅預繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認收入過,我之前預繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務時怎么用預繳的增值稅抵扣?表上應該怎么填?

2020-12-04 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 13:01

同學您好,那您這應該是算申報錯誤,那您問下稅務局姚更正申報是按月更正還是就在現(xiàn)在的申報期內(nèi)更正最好是直接問下你們當?shù)氐乃鶎俣悇站?/p>

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快賬用戶8880 追問 2020-12-04 13:02

老師,就是預繳的增值稅必須要填寫附表四是嗎?只填寫預繳申報表是不對的是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:05

是的需要在附表四里面體現(xiàn) 以后您實際開票了才可以抵減的

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快賬用戶8880 追問 2020-12-04 13:06

好的,老師謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:09

不客氣,這是我們的職責所在

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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