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老師,請問貿(mào)易公司購入和賣出都是要暫估這個(gè)需要怎么做賬?

2024-07-31 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-31 14:42

您好, 是沒有收到發(fā)票要暫估,是吧

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快賬用戶6465 追問 2024-07-31 14:49

是的,未收到 發(fā)票,7月也沒開銷售發(fā)票,但是7月已經(jīng)購入和賣出了商品

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齊紅老師 解答 2024-07-31 14:49

借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶6465 追問 2024-07-31 14:50

貸:應(yīng)付賬款-暫估的金額是含稅金額嗎?賣出商品的暫估是怎樣做賬的

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齊紅老師 解答 2024-07-31 14:53

這個(gè)是含稅的金額,賣出商品,按實(shí)際銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以

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快賬用戶6465 追問 2024-07-31 15:15

開發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入:借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品,是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-31 15:21

開票確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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您好, 是沒有收到發(fā)票要暫估,是吧
2024-07-31
根據(jù)你收到貨物的入庫單入賬就可以
2021-10-15
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行放款, 次月折舊 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-11-03
你好 先做暫估 在做紅沖暫估 按發(fā)票做一遍 或者你確定金額與發(fā)票一致的 你可以直接按發(fā)票會(huì)開的金額 和進(jìn)項(xiàng)稅來做賬 到時(shí)直接把發(fā)票附憑證后面 就不需要那么麻煩
2020-08-24
做不做都可以 當(dāng)月直接能做了收入直接做主營業(yè)務(wù)成本不做出入庫就可以
2025-05-02
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