您好,是的,紅沖原來金額錯的分錄,再做正確金額的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。

2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領了房產證,3月轉固定資產是根據(jù)發(fā)票金額來轉,房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應收款,土皮中標了會計沒有把120w轉入土地轉讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉讓土地轉讓金無形資產待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產,21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉入房子固定資產是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉入固定資產130w和120w土地轉讓金(無形資產)=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,請問一下,之前會計的固定資產折舊明細表和賬上的的固定資產賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計提了,但是之前一直沒有明細表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計提了。這樣可以嗎?明年會納稅調增嗎
老師,2021.4.30房產原值少了,現(xiàn)在補交房產稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
老師,2021.4.30房產原值少了,現(xiàn)在補交房產稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農業(yè)公司 之前會計已經把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產。我還能調整嗎?怎么調整,是調表不調賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
2021.4.30房產原值少了,現(xiàn)在補交房產稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,賬都可以往后調整嗎,但是稅務在大廳改的
您好,?是的,我們調賬不需要反結賬的,分錄寫在當年賬套里,損益科目換成未分配利潤就可以了,同時要更正申報以前年度
同時要更正申報以前年度年報,和匯算清繳
您好,是的,要更正申報的