你好,建議你能反結帳就反結帳,資產(chǎn)原值在4月補上,折舊如果影響利潤可以從7月補
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產(chǎn)負債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領了房產(chǎn)證,3月轉固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉,房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應收款,土皮中標了會計沒有把120w轉入土地轉讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉讓土地轉讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,請問一下,之前會計的固定資產(chǎn)折舊明細表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計提了,但是之前一直沒有明細表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計提了。這樣可以嗎?明年會納稅調增嗎
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
酒店行業(yè),會員卡充值時比如充值2000,贈送400,贈送的400做的營業(yè)費用,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調增嘛?
你好,私立幼兒園,之前是一套賬,現(xiàn)在要求保育費和伙食費分開做賬,之前的現(xiàn)金余額怎么分開?
老師,商貿(mào)公司進的商品積壓了,最后便宜處理,那收入就會小于成本,報企業(yè)所得稅的時候,成本小會不會有風險
會計內(nèi)賬計提6月份的工資可以直接計提實發(fā)數(shù)嗎? 涉及到社保個人部分,還用體現(xiàn)出來嗎?
老師,海關的報關單收貨人,和提單的收貨人不一致的話,后期會影響退稅嗎
支付采礦證續(xù)期延期的技術服務費怎么入賬
體育彩票發(fā)票的項目信息怎么開具?
老師,我們是建筑公司,預繳增值稅款時彈出來這個,是什么意思呢?
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
有的老師說調整在這個月
反結賬要改報表,房產(chǎn)稅都要改的
所以我說的想法對不對
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
正常情況下反結賬是要改報表的,改資產(chǎn)負債表稅務可能不怎么管,改利潤表稅務比較關注,如果不改報表,從4月增加的原值補在7月份稅務有可能不認可,以上是我的分析,具體改不改你還有綜合考慮一下