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老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?

2024-07-31 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-31 07:07

你好,建議你能反結帳就反結帳,資產(chǎn)原值在4月補上,折舊如果影響利潤可以從7月補

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快賬用戶6498 追問 2024-07-31 07:11

有的老師說調整在這個月

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快賬用戶6498 追問 2024-07-31 07:12

反結賬要改報表,房產(chǎn)稅都要改的

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快賬用戶6498 追問 2024-07-31 07:12

所以我說的想法對不對

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快賬用戶6498 追問 2024-07-31 07:13

老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調整,不反結賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?

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齊紅老師 解答 2024-07-31 07:21

正常情況下反結賬是要改報表的,改資產(chǎn)負債表稅務可能不怎么管,改利潤表稅務比較關注,如果不改報表,從4月增加的原值補在7月份稅務有可能不認可,以上是我的分析,具體改不改你還有綜合考慮一下

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您好,是的,紅沖原來金額錯的分錄,再做正確金額的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。
2024-07-31
你好,建議你能反結帳就反結帳,資產(chǎn)原值在4月補上,折舊如果影響利潤可以從7月補
2024-07-31
您好,分錄是對的,以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報當年年報和所得稅匯繳申報表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報太辛苦您了,
2024-09-03
同學你好,內(nèi)帳的這個固定資產(chǎn)表格,購買時是否全部都有發(fā)票,這個要去核實下,可以復制一個表格出來,然后逐一去核實下,把有票據(jù)的可以做外帳掛帳;
2021-06-03
學員你好,按理說稅務上要有發(fā)票或者先做賬發(fā)票后到也行,你這個都已經(jīng)這么久了,如果找不到發(fā)票建議不要放到稅務賬里去。
2021-06-03
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