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一般納稅人建筑公司,老板有個(gè)朋友,用我們公司的資質(zhì)接了個(gè)項(xiàng)目,等于是掛靠的我們公司,現(xiàn)在我們公司替對(duì)方開(kāi)了票,對(duì)方也有款到賬,老板讓算下該扣的稅費(fèi),除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢

2024-07-29 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-29 15:10

除了增值稅、附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外,可能還需要扣除管理費(fèi)。 管理費(fèi)的收取比例通常由雙方協(xié)商確定,一般在1%-5%左右。

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快賬用戶9568 追問(wèn) 2024-07-29 15:34

老師好!老板說(shuō)不收朋友管理費(fèi),算是幫忙了,只需要把對(duì)方該承擔(dān)的稅費(fèi)收了就行了。 老師,比如我們替對(duì)方開(kāi)了100萬(wàn)9%專(zhuān)票,成本票對(duì)方給我們提供80萬(wàn),對(duì)方該承擔(dān)的所得稅就是20萬(wàn)*25%=5萬(wàn)元,對(duì)嗎?我們開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅額9萬(wàn),如果對(duì)方提供給我們的專(zhuān)票稅額比如是7萬(wàn),對(duì)方就只需要承擔(dān)2萬(wàn)的增值稅對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:36

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶9568 追問(wèn) 2024-07-29 15:42

老師好!那我們預(yù)繳的所得稅稅款1000多是不是就已經(jīng)在5萬(wàn)里面包含了,和預(yù)繳的增值稅稅款1萬(wàn)多就已經(jīng)在2萬(wàn)里面包含了,不能再重復(fù)算了

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:44

算所得稅是不含增值稅的

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快賬用戶9568 追問(wèn) 2024-07-29 15:48

老師好!我意思是我們預(yù)繳了1000多元所得稅是不是就已經(jīng)在對(duì)方該承擔(dān)的5萬(wàn)所得稅里面包含了,不能再重復(fù)算了。 預(yù)繳了1萬(wàn)多的增值稅稅款也在對(duì)方該承擔(dān)的增值稅里面包含了,都不能再重復(fù)算了,對(duì)嗎老師。老板反復(fù)強(qiáng)調(diào)他替對(duì)方預(yù)繳稅款了,要扣掉

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:52

是的 這個(gè)包含了哦

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快賬用戶9568 追問(wèn) 2024-07-29 16:50

老師好!通常說(shuō)的人材機(jī)成本合計(jì)95%,5%納稅,比如開(kāi)票100萬(wàn)-95萬(wàn)=5萬(wàn)*0.25=1.25企業(yè)所得稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:50

對(duì)的 是這樣理解的

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除了增值稅、附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外,可能還需要扣除管理費(fèi)。 管理費(fèi)的收取比例通常由雙方協(xié)商確定,一般在1%-5%左右。
2024-07-29
同學(xué),你好 20000是含稅價(jià)的話,扣下13%的稅點(diǎn),20000/1.13*0.13=2300.88
2025-03-20
?你好;? ? ? 你們? 開(kāi)票給客戶 ;? 應(yīng)該是客戶回款給你; 你扣除掛靠單位的稅費(fèi) 和管理費(fèi) ; 余額轉(zhuǎn)給? 掛靠單位即可;? 需要的; 增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅 ;都要收取的?
2022-11-22
您好,請(qǐng)問(wèn)貴公司是一般納稅人么?增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅
2021-05-07
同學(xué)你好,還是沒(méi)有解決你的問(wèn)題是吧,根據(jù)上面的數(shù)據(jù),能算得到的,就那些了;
2022-03-01
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