除了增值稅、附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外,可能還需要扣除管理費(fèi)。 管理費(fèi)的收取比例通常由雙方協(xié)商確定,一般在1%-5%左右。

老師,請(qǐng)問(wèn)我掛靠了一家建筑公司,讓掛靠公司開(kāi)了200萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,款也到了,本月我支付貨款共計(jì)1894645元,我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元,附加稅3669.73元,企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費(fèi)1.2%,所得稅2%,附加稅10%,印花稅0.06%,水利基金0.07% 請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算該掛靠公司所扣的管理費(fèi)和稅金? 計(jì)算公式和解題步驟及所得金額給我說(shuō)一下
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開(kāi)了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢(qián),增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問(wèn)老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專(zhuān)票進(jìn)來(lái),我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅還要不要收
我們是掛靠人,掛靠了一家建筑公司,項(xiàng)目前期有預(yù)交的稅款,還有他們先收的增值稅和所得稅及其它稅費(fèi),這些我們已經(jīng)單獨(dú)支付給被掛靠方個(gè)人戶了,現(xiàn)在對(duì)方讓我們?cè)偬峁?5%成本票,增值稅稅負(fù)達(dá)到3,他們這樣算稅費(fèi)是收多了嗎?
一般納稅人建筑公司,老板有個(gè)朋友,用我們公司的資質(zhì)接了個(gè)項(xiàng)目,等于是掛靠的我們公司,現(xiàn)在我們公司替對(duì)方開(kāi)了票,對(duì)方也有款到賬,老板讓算下該扣的稅費(fèi),除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
老師,我們公司是一般納稅人,增值稅是6%,有合作方給項(xiàng)目我們做,現(xiàn)在回款了,我們要扣除稅費(fèi)然后返回款項(xiàng)給合作方,增值稅跟附加稅一起我們應(yīng)該要扣除多少個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)呢?
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


老師好!老板說(shuō)不收朋友管理費(fèi),算是幫忙了,只需要把對(duì)方該承擔(dān)的稅費(fèi)收了就行了。 老師,比如我們替對(duì)方開(kāi)了100萬(wàn)9%專(zhuān)票,成本票對(duì)方給我們提供80萬(wàn),對(duì)方該承擔(dān)的所得稅就是20萬(wàn)*25%=5萬(wàn)元,對(duì)嗎?我們開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅額9萬(wàn),如果對(duì)方提供給我們的專(zhuān)票稅額比如是7萬(wàn),對(duì)方就只需要承擔(dān)2萬(wàn)的增值稅對(duì)嗎老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師好!那我們預(yù)繳的所得稅稅款1000多是不是就已經(jīng)在5萬(wàn)里面包含了,和預(yù)繳的增值稅稅款1萬(wàn)多就已經(jīng)在2萬(wàn)里面包含了,不能再重復(fù)算了
算所得稅是不含增值稅的
老師好!我意思是我們預(yù)繳了1000多元所得稅是不是就已經(jīng)在對(duì)方該承擔(dān)的5萬(wàn)所得稅里面包含了,不能再重復(fù)算了。 預(yù)繳了1萬(wàn)多的增值稅稅款也在對(duì)方該承擔(dān)的增值稅里面包含了,都不能再重復(fù)算了,對(duì)嗎老師。老板反復(fù)強(qiáng)調(diào)他替對(duì)方預(yù)繳稅款了,要扣掉
是的 這個(gè)包含了哦
老師好!通常說(shuō)的人材機(jī)成本合計(jì)95%,5%納稅,比如開(kāi)票100萬(wàn)-95萬(wàn)=5萬(wàn)*0.25=1.25企業(yè)所得稅對(duì)嗎
對(duì)的 是這樣理解的