你好!作為一般納稅人,增值稅率為6%的情況下,還需要考慮城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加稅。城建稅率通常為7%,教育費(fèi)附加為3%,地方教育附加為2%。這些稅費(fèi)是按增值稅額計(jì)算的。具體計(jì)算如下: - 增值稅:6% - 城建稅:6% * 7% = 0.42% - 教育費(fèi)附加:6% * 3% = 0.18% - 地方教育附加:6% * 2% = 0.12% 總計(jì)需要扣除的稅費(fèi)約為6.72%。

老師,我們有一筆付款152000元,對(duì)方不給我們開(kāi)票的話需要扣除哪些稅費(fèi)出來(lái)(按理對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)9%稅率的票)首先是增值稅9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅,然后還扣除1個(gè)點(diǎn)的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
你好,老師,我們公司銷售給一個(gè)公司貨物11.3萬(wàn),隨后對(duì)方銷售退回部分貨款2340 ,對(duì)方讓打個(gè)私戶上。我們需要退這個(gè)錢(qián)給對(duì)方,然后我們要求扣減稅點(diǎn)(增值稅+所得稅),這個(gè)應(yīng)該扣減多少?老師幫我列一下怎么算?我們公司是一般納稅人。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們要成立一公司,從農(nóng)民合作社買(mǎi)靈芝片、孢子粉,然后再賣出去,若我們是小規(guī)模應(yīng)該交的增值稅現(xiàn)在政策怎么算?若我們是一般納稅人我們的進(jìn)項(xiàng)抵扣多少個(gè)點(diǎn)?銷項(xiàng)又是多少個(gè)點(diǎn)?謝謝
有一個(gè)公司跟我們合作,我們需要給對(duì)方開(kāi)100萬(wàn)元的發(fā)票,對(duì)方要求開(kāi)6%,我們只能開(kāi)3%,對(duì)方要在回款中扣除少開(kāi)3%的所有稅錢(qián),請(qǐng)老師幫忙算一下,要扣我們多少錢(qián)?把計(jì)算的過(guò)程發(fā)過(guò)來(lái)謝謝
一般納稅人建筑公司,老板有個(gè)朋友,用我們公司的資質(zhì)接了個(gè)項(xiàng)目,等于是掛靠的我們公司,現(xiàn)在我們公司替對(duì)方開(kāi)了票,對(duì)方也有款到賬,老板讓算下該扣的稅費(fèi),除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開(kāi)專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開(kāi)13%和6%、9%嗎
餐飲公司買(mǎi)了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買(mǎi)的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎


如果考慮所得稅的話一起又是多少哇
如果考慮所得稅,通常企業(yè)所得稅的稅率為25%。但這個(gè)稅率是針對(duì)利潤(rùn)計(jì)算的,不是直接從回款中扣除。如果簡(jiǎn)單加上所得稅考慮,只能給你一個(gè)大概的增值稅和附加稅的總和,即6.72%。所得稅需要根據(jù)實(shí)際盈利情況來(lái)計(jì)算,不能直接按回款金額簡(jiǎn)單扣除。所以,具體的稅費(fèi)處理還需要根據(jù)財(cái)務(wù)詳細(xì)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行計(jì)算。