尾款做應(yīng)付賬款里面就可以的,你做固定資產(chǎn)的時(shí)候,這里不是全額的價(jià)格嗎
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購(gòu)了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價(jià)196萬(wàn),先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師,請(qǐng)問公司前期購(gòu)買一批辦公家具,付了首期款,尾款目前不需要付,也未取的發(fā)票,這批家具沒有發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費(fèi)用?
老師,我們建了一個(gè)站臺(tái)發(fā)貨,外包的現(xiàn)在要驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),已經(jīng)付款的在在建工程,還有一部分沒付款,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?超出在建工程未付款的那一部分怎么做賬?
請(qǐng)教一下大家,有一批固定資產(chǎn)有一部尾款未付,但現(xiàn)在固定資產(chǎn)要賣掉,那這部分尾款要記到固定資產(chǎn)清理里嗎,還是先付清貨款才能賣?
我想問下我一個(gè)總部賣給自己另外一個(gè)總部,賣車,有一筆分錄是借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費(fèi),我沒收到錢,只是掛往來(lái)借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理,這里要還掛應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅嗎
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬(wàn),被誤做賬做成了400百萬(wàn)了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
不是貸款吧,不是貸款的話,沒有支付尾款,你也可以把它銷售出去。
不是貸款
可以正常銷售的,這個(gè)不影響
如何入賬呢,老師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。