你好,當(dāng)初借款的時候是從你這里借款,出納肯定有借條啊
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點(diǎn)下,報銷單子上是實(shí)報2.6萬,借2.5萬,我當(dāng)時對出納說沖抵借款,后補(bǔ)我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
你好老師,我想問下員工有借備用金,后續(xù)拿發(fā)票報銷,但是借備用金的事情只有會計知道,后續(xù)拿報銷單報銷出納怎么能知道他之前借過款呢?
你好老師,我想問下員工有借備用金,后續(xù)拿發(fā)票報銷,但是借備用金的事情只有會計知道,后續(xù)拿報銷單報銷出納怎么能知道他之前借過款呢?
你好,我想問下有一張銀行回單是公戶轉(zhuǎn)賬給公司法人5000元,備注差旅費(fèi),這張回單你是怎么做賬的,是要涉及到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付的吧?這張回單會計分錄應(yīng)該是什么?是不是如果直接拿票報銷就是借管理費(fèi)用貸銀行存款,如果先借后報銷,就是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,主要是我也不清楚有沒有借款,還是直接報銷,那會計分錄該寫什么?
尊敬的老師您好,每個月公司都會收到幾百元的汽油發(fā)票,是員工先墊付的,公司要幾個月累計才給他報銷一次,那我們拿到發(fā)票的當(dāng)月入賬的話,只能借:管理費(fèi)用-汽油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某員工 發(fā)票下面還需要附件一個報銷單嗎,因為雖然當(dāng)月沒報銷但是不附件報銷的話就不知道是哪個員工代墊的
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老是,意思是借款單會計和出納一人一個么
不是,借條是出納保存的,只有一個肯定
問題我們出納是老板娘,她不可能保存借條啊
那她的日記賬上肯定有記錄啊?
老板娘不做日記賬,只是簡單的來付個款
那沒法看了這樣的話