不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平的,只需要按月正確計(jì)算和申報(bào)增值稅就行
老師,好,我公司多年之前增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)一次,但是還有結(jié)余,銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來(lái)的問(wèn)題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項(xiàng))100 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進(jìn)項(xiàng))10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題 ,我還想問(wèn)一下,例如上個(gè)月有留抵稅額200,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額200,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額50,那么這個(gè)月我需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄嗎
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師你好!本月的增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)本月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我現(xiàn)在看上月的科目余額表,未交增值稅還在貸方。會(huì)計(jì)分錄有問(wèn)題嗎?
問(wèn)下9月的增值稅銷項(xiàng)稅少結(jié)轉(zhuǎn)了10000導(dǎo)致有余額 有查不出來(lái)問(wèn)題 我可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到收入去 下期當(dāng)收入申報(bào)平賬嗎
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過(guò)500萬(wàn),我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開(kāi)票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報(bào)備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個(gè)人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
去超市買購(gòu)物卡,超市不能分別按面額開(kāi)具發(fā)票,只能按總金額開(kāi)具。但是入賬時(shí)候必須分?jǐn)偟矫總€(gè)員工身上,我可以使用購(gòu)卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對(duì)應(yīng)每張購(gòu)物卡面額和卡號(hào)
老師,財(cái)政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這個(gè)收入屬于免稅收入嗎?