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你好,老師,我想問個問題,上季度財務(wù)報表。期末留底稅額是42676.3,7月份取得發(fā)票進項稅額是11906.35,7月份開具發(fā)票銷項稅額是24770.64,法人問我,這個月還開多少進項發(fā)票,不用交增值稅,這怎么算,謝謝老師給講解下

2024-07-25 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-25 11:34

七月不用交,還有留抵哦 計算7月份需要繳納的增值稅:銷項稅額 -(留抵稅額 %2B 進項稅額)

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快賬用戶6225 追問 2024-07-25 11:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-25 11:40

滿意請給五星好評,謝謝

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七月不用交,還有留抵哦 計算7月份需要繳納的增值稅:銷項稅額 -(留抵稅額 %2B 進項稅額)
2024-07-25
銷售金額*稅率?123654.8-18458.6-546236.8)/銷售金額=增值稅稅負(fù) 根據(jù)這個公式來假設(shè)你的增值稅稅負(fù)是2%,那就是 銷售額=546236.8+18458.6-123654.8)/(稅率減2%)
2024-08-22
你好,可以根據(jù)你的增值稅稅負(fù)來的,123005.36減,12720.81-895462.3-進項稅額)/不含稅的銷售額=稅負(fù) 要求這個進項稅額就行。
2024-08-22
你可以開具的發(fā)票金額=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你這個留底的是不是有誤? 你開出去的發(fā)票是幾個點
2024-08-21
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