你好,?物業(yè)公司,對(duì)外出租的車位的收入,是計(jì)入服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次。 是的?

老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,我們是小規(guī)模公共資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,八月份非正常報(bào)廢一輛車是做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧?要不要交增值稅?我們是出租車輛免稅的,也出租房子,出租土地五個(gè)點(diǎn),對(duì)吧?
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)界面,說我們?cè)僭诙悇?wù)機(jī)關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場(chǎng)地的話,開租賃費(fèi)是屬于我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是么?我們是服務(wù)行業(yè)
老師你好,公司的小規(guī)模納稅人季度申報(bào),有不動(dòng)產(chǎn)的收入租金主營(yíng)收入,享受是5%的稅率,超過了一季度30萬,請(qǐng)問(填列增值稅報(bào)表的時(shí)候)還享有什么減免政策嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司,對(duì)外出租的車位,對(duì)方公司不要發(fā)票。我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在第四行,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎?如果季度營(yíng)業(yè)收入不超過30萬,出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎?
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


季度收入總和不超過30萬,出租的車位收入也不用交增值稅的吧?
你好,是的,是這樣的