你好,?物業(yè)公司,對外出租的車位的收入,是計(jì)入服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次。 是的?
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,我們是小規(guī)模公共資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,八月份非正常報(bào)廢一輛車是做營業(yè)外收入對吧?要不要交增值稅?我們是出租車輛免稅的,也出租房子,出租土地五個(gè)點(diǎn),對吧?
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)界面,說我們再在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費(fèi)是屬于我們主營業(yè)務(wù)收入是么?我們是服務(wù)行業(yè)
老師你好,公司的小規(guī)模納稅人季度申報(bào),有不動產(chǎn)的收入租金主營收入,享受是5%的稅率,超過了一季度30萬,請問(填列增值稅報(bào)表的時(shí)候)還享有什么減免政策嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司,對外出租的車位,對方公司不要發(fā)票。我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在第四行,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎?如果季度營業(yè)收入不超過30萬,出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎?
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡單裝修,這是計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
季度收入總和不超過30萬,出租的車位收入也不用交增值稅的吧?
你好,是的,是這樣的