你好,按照3%減2%的 減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表

20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產,直接列支費用?,F公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
請問下我公司買了一輛三輪車用過了又賣掉給個人 但是個人非要我們開具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車發(fā)票市場才能開二手車的發(fā)票 我們當月如何做賬,如果按固定資產清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來自二手車發(fā)票金額 怎么處理
老師,還是不明白, 還是想再問一下,我公司是物流的一般納稅人,處置了一輛車,這車之前是固定資產,開了二手車銷售發(fā)票給個人,那么賬大概是怎么處理,麻煩這個分錄,然后報稅時是按哪個科目的余額來計算稅額,稅率又是多少
老師,能不能說一下公司的固定資產處置怎么處理?不是賬務處理,是稅務處理?公司是簡易計稅的一般人,主營混凝土銷售,運輸車近幾年買的,然后又賠錢賣了,公司沒開票,賣給個人是二手車交易中心代開的發(fā)票,沒開票增值稅怎么申報,稅率是多少?
關于公司賣二手車的問題:當時公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅,但是實際做賬的時候,通過固定資產清理后只有87831.66,我做營業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現,稅務申報收入跟實際報表上的收入(營收+營業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
稅務局說是要按13交稅
你跟他說我們都是簡易計稅的