預(yù)繳的嗎?如果是預(yù)繳的話(huà),在第7行里面增加一行,在這里面選擇。
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫(xiě)了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫(xiě)錯(cuò)了?
老師,我們21年的研發(fā)費(fèi)用資本化處理了,還沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn),就沒(méi)有填寫(xiě)企業(yè)所得稅A1072研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表。現(xiàn)在能把賬改成研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化,再去稅局修改企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我們利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn),所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個(gè)表里,我沒(méi)有看到
稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我們利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0讓我們改,應(yīng)該是修改企業(yè)所得稅的,主要是我們知道改哪里,在表格哪里,我沒(méi)有看有填加計(jì)扣除的
老師您好!請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)十送一 金額那里公式怎么列 比方買(mǎi)那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買(mǎi)十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會(huì)稅法考了一道印花稅之前是買(mǎi)賣(mài)合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法,書(shū)上沒(méi)有找到這個(gè)公式
一般納稅人A(名下無(wú)機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專(zhuān)票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)涉嫌虛開(kāi),有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)抵扣開(kāi)什么類(lèi)型票進(jìn)來(lái)比較合適?
這臺(tái)車(chē)不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車(chē)。開(kāi)回來(lái)的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)是除以3分之一嗎?
法人私戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶(hù)附言備注注冊(cè)資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時(shí)候自己的全職主播不夠,會(huì)找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對(duì)方公司簽協(xié)議寫(xiě)傭金合作嗎,然后對(duì)方收到我們打過(guò)去的傭金開(kāi)什么品名發(fā)票給我們