?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,現(xiàn)在印花稅新政下,我司融資租賃設(shè)備(有設(shè)備購買合同70萬,融資租賃合同租賃成本70萬,首付款14萬,租金總額595701元,承租人服務(wù)費(fèi)25900元),印花稅計(jì)稅依據(jù)是多少呢?謝謝老師我看印花稅新政里是這樣的:對開展融資租賃業(yè)務(wù)簽訂的融資租賃合同(含融資性售后回租),統(tǒng)一按照其所載明的租金總額依照“借款合同”稅目,按萬分之零點(diǎn)五的稅率計(jì)稅貼花。
你好,我是應(yīng)聘一家公司的外賬會(huì)計(jì)。然后看了電子稅務(wù)里面的印花稅,里面有買賣合同,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,財(cái)產(chǎn)租賃合同。買賣合同我知道就是開票都金額。那么財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)租賃合同為什么還要交稅?這兩個(gè)是按照什么交稅?是交保險(xiǎn)那個(gè)發(fā)票和房租發(fā)票都金額交稅嗎?
老師,公司之前增加了租賃合同的印花稅,現(xiàn)在公司沒有出租所以也不用交關(guān)于這租賃合同的印花稅了,請問這印花稅可以刪除去掉嗎?還是說以后一直0申報(bào),繼續(xù)留著呀?
老師您好!咨詢一下印花稅,有部分簽了合同金額是含稅金額,后面?zhèn)渥⑹墙痤~包含13%的稅,還有一部分開了票沒有簽合同,這些按照什么金額交印花稅
老師 請問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
您好,如果合同從買賣合同改為融資租賃合同,印花稅需要按新合同類型重新計(jì)算,買賣合同按金額的萬分之三計(jì)稅,而融資租賃合同則按租金總額的萬分之零點(diǎn)五計(jì)稅,例如原買賣合同金額100萬元需繳300元印花稅,變更為融資租賃合同后租金總額為120萬元,則需繳納1200000×0.00005=60元印花稅,已繳的印花稅如果新合同計(jì)稅金額減少,可以申請退還或抵繳多繳部分
就是需要重新交了嘛
?您好,是的,需要重新交印花稅,因?yàn)楹贤瑥馁I賣合同改為融資租賃合同后,性質(zhì)發(fā)生了變化,要按新合同的租金總額和萬分之零點(diǎn)五的稅率重新計(jì)算繳納,不能只補(bǔ)差額