你好,你知道是什么征稅方式的嗎?如果是查賬征稅的,需要準(zhǔn)備利潤(rùn)表,你需要做賬務(wù)處理。
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話(huà)轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶(hù),但是對(duì)方公司根本不看客戶(hù)發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶(hù)從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶(hù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶(hù)都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
甲公司從事建筑材料銷(xiāo)售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司財(cái)會(huì)部門(mén)到稅務(wù)局登記,經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生如下事項(xiàng):(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)變動(dòng),涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)貸方余額為1130000元,“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶(hù)借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是480000元,利潤(rùn)總額為500000元,包含國(guó)債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈(zèng)支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項(xiàng))。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開(kāi)發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他犬素,分析回答下列問(wèn)題(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1)甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開(kāi)發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?題目是完整的四個(gè)小題咋回答
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶(hù),從今年2月份開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬(wàn),我每個(gè)月開(kāi)票大概在10萬(wàn)左右,都是開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開(kāi)具專(zhuān)票金額交稅,后來(lái)稅務(wù)從9月份開(kāi)始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話(huà),就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問(wèn)一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師,個(gè)體戶(hù)更改為一般納稅人后,24年度從1-6月都未申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,稅務(wù)局下達(dá)了責(zé)令限期申報(bào)的通知,咨詢(xún)一下老師,我需要準(zhǔn)備什么資料,還有就是對(duì)公司影響大嗎?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話(huà),是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠(chǎng)房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
公司采用的是查賬征收方式 ,利潤(rùn)表是1-6月每月的還是?賬務(wù)處理我這邊需要怎么做呢
都可以的,你提供6月份的都行,因?yàn)樗厦嬗邪倌昀塾?jì)。
賬務(wù)處理,根據(jù)你單位的業(yè)務(wù)來(lái),和企業(yè)一樣做的。
那賬務(wù)處理這塊我要怎么處理?
賬務(wù)處理,根據(jù)你企業(yè)的業(yè)務(wù)來(lái),我不清楚你單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。你得做賬務(wù)處理,做了憑證之后才能出利潤(rùn)表不是?
不好意思老師,我理解錯(cuò)了,還以為還要做其他的,這塊是每個(gè)月都正常做賬,是我剛接手,不清楚個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)一般納稅還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,所以經(jīng)營(yíng)所得漏申報(bào)了,謝謝老師的解答
只要是個(gè)體戶(hù),不管是一般納稅人還是小規(guī)模,他都是需要申報(bào)繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的。