您好 印花稅根據(jù)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)金額 沒有盈利 應該沒有企業(yè)所得稅啊
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益對嗎?
問題一:圖一老師如果我們沒有實繳,然后轉(zhuǎn)讓股權(quán)也沒有給錢,那我股權(quán)轉(zhuǎn)讓類型是選擇初始投資取得的股權(quán)原值嗎?那我股權(quán)原值金額是寫注冊資本的金額嗎? 問題二:圖片上的股權(quán)轉(zhuǎn)讓凈資產(chǎn)份額是用資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益期末金額*原自然人股東轉(zhuǎn)給新自然人股東的那一部分比例是嗎?(這個不用*公司股轉(zhuǎn)給鑫自然人股東的那一部分吧) 注:我們原股東為自然人股東和公司股,現(xiàn)在他們?nèi)压煞蒉D(zhuǎn)給新的自然人股東
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權(quán)變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質(zhì)的,就是一對一的轉(zhuǎn)讓,因為是平價轉(zhuǎn)讓,然后就沒有涉及到那個企業(yè)所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業(yè)個人股東轉(zhuǎn)讓的話,可能會涉及到個人所得稅,可是企業(yè)股資金進行轉(zhuǎn)讓的話,如果說是平價轉(zhuǎn)讓的情況下,他是不會涉及到那個企業(yè)所得稅嗎?就是轉(zhuǎn)讓的過程中,他是不看那個,資產(chǎn)負債表的那個所有的權(quán)益和未分配利潤這兩個指標嗎?
老師,我們公司全資投資子公司,總投資金額22萬元,由于經(jīng)營虧損,去年12月份私下簽協(xié)議,以8萬元股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去給自然人,之前的債權(quán)債務和他無關(guān)系,然后那個人就轉(zhuǎn)進去10萬元,但股權(quán)轉(zhuǎn)讓是到三月份才去工商局辦理轉(zhuǎn)出去。請問我現(xiàn)在要把子公司資產(chǎn)負債表清理干凈交接給他們嗎?然后子公司現(xiàn)在的投資實收資本是18萬對吧?
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄