你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,開的什么業(yè)務(wù)的?一般增值稅根據(jù)你的稅負(fù)來假設(shè)有抵扣的情況。
掛靠資質(zhì)如何收取稅點(diǎn)?管理費(fèi)和所得稅點(diǎn)該怎么計(jì)算?如果其中有掛靠方預(yù)繳的2%,那我們收取掛靠方多少稅點(diǎn),怎么計(jì)算的?麻煩各位老師解惑!
價(jià)稅合計(jì)金額,如何計(jì)算增值稅?
老師您好,對(duì)方掛靠建筑勞務(wù)公司合同金額288192,扣除增值稅及附加稅,印花稅,這個(gè)所得稅的計(jì)算金額怎么確定呢,如果收取4個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)是按照扣除所有稅費(fèi)以后計(jì)算,還是按照合同金額計(jì)算的?
您好,如果我們的結(jié)算金額是300,對(duì)方有免稅政策,結(jié)算時(shí)如果要發(fā)票,對(duì)方應(yīng)該收我多少錢?
老師,如何測(cè)算稅點(diǎn)。即專票銷售稅稅率9%,如果給對(duì)方開具如何收取稅點(diǎn)(小微企業(yè))
郭老師,我們買原材料,鋼材,付對(duì)方切割費(fèi)加工費(fèi),好幾款,開票在一張上面,有材料費(fèi)有加工費(fèi),我要分開做材料和加工,還是全部算在材料里,我們一般納稅人
我們是運(yùn)輸公司,主要是做市內(nèi)貨物配送業(yè)務(wù)。所以一個(gè)月內(nèi)會(huì)出現(xiàn)為托運(yùn)方將同樣的貨物多次從A區(qū)送到B區(qū)送給托運(yùn)方的不同客戶的情況。請(qǐng)問一下,這種情況下一個(gè)月A區(qū)到B區(qū)的運(yùn)費(fèi)結(jié)算金額出來后,我們開發(fā)票給對(duì)方時(shí)匯總開一筆,然后附一張結(jié)算清單就可以了,是嗎?
公司員工有臺(tái)貨車,用做平時(shí)的車輛使用,就是汽車公用,期間發(fā)生額費(fèi)用可以入賬嗎,要簽個(gè)合同嗎
老師,我新接手了一家出口退稅企業(yè),這家也有出口退稅業(yè)務(wù),但是他家好像沒有實(shí)質(zhì)性的收到退還的稅款。專管跟老板娘說我們公司退了好多稅款,但是老板娘卻說,并沒有真正收到這些退稅款,所以我想請(qǐng)教老師一下,這究竟是怎么回事呀?
會(huì)計(jì)可建一個(gè)微信群,把倉(cāng)庫(kù),業(yè)務(wù)進(jìn)貨人員拉進(jìn)去,做一購(gòu)銷存共享文檔,誰來報(bào)采購(gòu),在表中登記,會(huì)計(jì)就不用登記就可以看到了,可以嗎?公司財(cái)務(wù)沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)?
給員工交社保,剛做了增員,現(xiàn)在需要去電子稅務(wù)繳費(fèi),是怎么個(gè)流程,老師能詳細(xì)說一下嗎?上面有繳費(fèi)工資申報(bào),也有社保費(fèi)申報(bào),我應(yīng)該怎么操作
固定資產(chǎn)正在調(diào)試階段,屬于開始使用嗎?可以計(jì)提折舊了嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專票可以抵扣嗎
之前有一筆錢打到私戶,活沒干,退錢,想從公戶打錢轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶,可以嗎?怎么賬務(wù)處理,還是把錢先轉(zhuǎn)到私戶,再給對(duì)方轉(zhuǎn)好
老師您好,23年從稅務(wù)局平臺(tái)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)17475.72元,對(duì)應(yīng)成本含稅金額60萬,24年從稅務(wù)局平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)987.29,對(duì)應(yīng)含稅成本金額為8581.94,前面會(huì)計(jì)勾選抵扣了,未記會(huì)計(jì)憑證,盤帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,25年現(xiàn)在怎么入帳?謝謝老師,建筑行業(yè)