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老師您好,23年從稅務(wù)局平臺勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)17475.72元,對應(yīng)成本含稅金額60萬,24年從稅務(wù)局平臺勾選進(jìn)項(xiàng)987.29,對應(yīng)含稅成本金額為8581.94,前面會計勾選抵扣了,未記會計憑證,盤帳的時候發(fā)現(xiàn)的,25年現(xiàn)在怎么入帳?謝謝老師,建筑行業(yè)

2025-09-22 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 15:51

您好,這個的話,意思是當(dāng)時只抵扣了,但是什么也沒有做,是嗎,也沒有支付是不

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快賬用戶4924 追問 2025-09-22 15:54

當(dāng)時付了錢

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:58

那就是? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)付賬款,這樣的

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快賬用戶4924 追問 2025-09-22 15:58

付款的時候做了憑證,為了申報高企公司有利潤成本沒有入

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:59

嗯,那就是這樣做就可以的了

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快賬用戶4924 追問 2025-09-22 15:59

直接做到25年可以嗎?需要相應(yīng)調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-22 16:01

對,直接做到本年度,這個

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你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
看一下圖片,參考一下。
2020-01-07
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
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