借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 5月份做就可以的。這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬。
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
請問老師,繳納去年的企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?就是企業(yè)所得稅匯算清繳交的款項
老師您好!請問老師,做匯算清繳完畢后4月份繳納的去年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
借所得稅費用, 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,這邊分錄一般用在什么情況下,是不跨年當(dāng)月的嗎?
你好當(dāng)年計提當(dāng)年的
因為去年我忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這分錄,現(xiàn)在做這筆借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款,會導(dǎo)致我報表不吻合嗎
你好那個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
有幾年都沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤, 到利潤分配中,那現(xiàn)在5月可以寫借所得稅費用, 貸應(yīng)交稅費-企業(yè),我擔(dān)心 若是寫借利潤分配為,分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,會不會資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不銜接呢 不太懂
可以的,有影響的。然后,你把本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤就行。
如果我先計入所得稅,等這次報完稅,在修改可以嗎。計入所得稅費用 應(yīng)該不影響報表吧
可以的,這個不影響的。
計提增值稅 可以把不同稅率增值稅合并一起計提到一筆分錄嗎
?是的對的是的對的