您好 請(qǐng)問(wèn)科目余額表是平的嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)和負(fù)債跟所有者權(quán)益總計(jì)不平,怎么查呢老師?
月末科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表金額一致,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平(資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益),損益類(lèi)都結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么個(gè)查找思路?
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,顯示資產(chǎn)小于負(fù)債和所有者權(quán)益,怎么查哪里出問(wèn)題了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表“資產(chǎn)總計(jì)”和“負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)”怎么會(huì)不相等?是哪里出了的問(wèn)題?
資產(chǎn)負(fù)債表: 期末余額:資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)不平,差了38.5 這要怎么查差在哪里?
小規(guī)模公司,主要是賣(mài)音響,但接工程安裝音響時(shí),收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開(kāi)票,是開(kāi)銷(xiāo)售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
講義圖片中,實(shí)施限制性股票的股權(quán)激勵(lì)安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無(wú)須回購(gòu)的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對(duì)應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價(jià),重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號(hào)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱(chēng)變更涵。請(qǐng)問(wèn)6號(hào)開(kāi)具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車(chē)票抵扣時(shí)間有限制嗎
老師,個(gè)體戶能取得發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師庫(kù)存商品種類(lèi)繁多怎么做會(huì)計(jì)想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)?這些費(fèi)用要用來(lái)支付派遣人員工資,實(shí)際收入只收一個(gè)人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報(bào)期時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒(méi)有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額4萬(wàn)多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來(lái)的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
老師軟件開(kāi)發(fā)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
您看一下
期初不平了,之前一直平,然后這期不平了,一看從起初就不平了
資產(chǎn)負(fù)債表也麻煩您截圖上傳一下哈
您看一下
您這年初余額也不平啊 年末肯定不會(huì)平的啊
這就是期初
您資產(chǎn)負(fù)債表上有期初余額有期末余額啊 四個(gè)欄次沒(méi)有一個(gè)一樣的
那怎么辦 之前平呢不知哪出問(wèn)題了
您檢查一下 從哪期開(kāi)始不平的 然后就要從哪期開(kāi)始找問(wèn)題 這樣四個(gè)金額都不一樣 沒(méi)法整啊 最起碼 期初余額要平啊?
這就是期初,19年1月開(kāi)始建賬
4月申報(bào)都是平的
您這會(huì)給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2024年的 前面給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的?科目余額表也是2019年的 到底是哪年的啊?
我的意思24年4月報(bào)1-3月的財(cái)報(bào)是平衡的,沒(méi)問(wèn)題,然后現(xiàn)在6月結(jié)轉(zhuǎn)不平衡,我就找從哪月不平了,結(jié)果一找從期初建賬就不平了,這幾年的都不平,按理不平也是4-6月有問(wèn)題,之前的都結(jié)賬了,可一看每月的都不平,最初不平
那就是要從頭開(kāi)始看哪個(gè)月開(kāi)始不平的? 是建賬的時(shí)候就不平嗎? 那建賬是根據(jù)什么資料數(shù)據(jù)建立的?
唉我服了,我說(shuō)半天,跟你說(shuō)之前都是平的,現(xiàn)在是從建賬就不平了,不是發(fā)你了嗎,之前賬也不是我做的,想不通哪里出的問(wèn)題,4月報(bào)稅都平呢,現(xiàn)在是從建賬就不平
資產(chǎn)差了這個(gè)數(shù),19年1月年初和年末都差這個(gè)數(shù)
您2024年3月份的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但是您前面發(fā)給我不平的是2019的 您重新建賬是從2019年開(kāi)始嗎 您發(fā)的前面不平的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的 您如果重新建賬不是應(yīng)該2024年5月份錄入期初數(shù)嗎? 貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38-29392.31)%2B77094=1036999.97 7177861.31%2B1036999.97=8214861.28 負(fù)債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93
你看下 科目余額表上有待攤費(fèi)用 您資產(chǎn)負(fù)債表上左邊沒(méi)有 我手機(jī)比較慢 再繼續(xù)看右邊
沒(méi)重新建賬啊,我就說(shuō)19年1月這家公司成立,建的賬,現(xiàn)在就是這月出現(xiàn)問(wèn)題了
導(dǎo)致后面的每一月都有問(wèn)題
那你看下待攤費(fèi)用 資產(chǎn)負(fù)債表里面有沒(méi)有 我看科目余額表最后有在建工程減值準(zhǔn)備 也有待攤費(fèi)用
可是4月都平的,這月做完賬不平了,就是期初不平19年我發(fā)你的
貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38%2B29392.31)%2B77094=1095784.59 7177861.31%2B1095784.59=8273645.9 負(fù)債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93 應(yīng)付賬款3590496.53 預(yù)收賬款322848.4 應(yīng)付職工薪酬124422.82 應(yīng)交稅費(fèi)-34349.34 其他應(yīng)付款-3793.4 實(shí)收資本500000 盈余公積275782.42 利潤(rùn)分配331122.64%2B342203.9=673326.54 2824911.93%2B3590496.53%2B322848.4%2B124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000%2B275782.42%2B673326.54=1449108.96 6824536.94%2B1449108.96=8273645.9 已經(jīng)給您整理好了 左右兩邊是平的 按照我的填數(shù)據(jù) 原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表有兩個(gè)科目沒(méi)取數(shù) 導(dǎo)致不平的