暫估 成本可以先暫估的。

你好,有一個(gè)問(wèn)題我想咨詢(xún)一下,2021年12月份我收到一個(gè)25萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票,我們是一般納稅人。老板說(shuō)是辦公租賃的地方,發(fā)票開(kāi)的也是租賃費(fèi)。但是我到現(xiàn)在也沒(méi)認(rèn)證,沒(méi)入賬,也沒(méi)給對(duì)方付款。那么我想知道這個(gè)發(fā)票今年可以入賬嗎?分錄怎么做呢
老師我們是一般納稅人的公司,8月我在認(rèn)證平臺(tái)看到房租發(fā)票對(duì)方開(kāi)給我們了。金額10多萬(wàn),我沒(méi)有收到發(fā)票我忘記做進(jìn)賬上了,也不想更改企業(yè)所得稅 跟財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)了。能不能做在11月份調(diào)整一下啊。以前沒(méi)收到的發(fā)票我都做進(jìn)去,收到發(fā)票直接放進(jìn)去,這次太急忘記了
老師,我們6月份一次性收到去年的房租收入90萬(wàn)并且開(kāi)具了發(fā)票,但是我們自己租政府地塊的發(fā)票一直也沒(méi)有收到,那我們這個(gè)季度確認(rèn)了收入,那沒(méi)有成本怎么辦啊。費(fèi)用也一個(gè)月也不可能有很多,難道硬交90萬(wàn)的所得稅嗎
就是說(shuō),這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛,那沒(méi)辦法就是報(bào)增值稅,然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說(shuō)我去年有銷(xiāo)售額大概有90萬(wàn)嘛,那我去年廠家都沒(méi)有給我們開(kāi)那個(gè)發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開(kāi)發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來(lái)補(bǔ)。開(kāi)給我們,那到時(shí)候有沒(méi)有關(guān)系到,嗯,6月份的那個(gè)年報(bào),就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問(wèn)題。
老師,我接到的這個(gè)公司 之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務(wù)局里沒(méi)有開(kāi)票記錄,也沒(méi)有收到發(fā)票 我不知道這個(gè)收入和成本分別對(duì)應(yīng)哪個(gè)公司,如果到這個(gè)月底還沒(méi)有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?
老師你好老師,這個(gè)月報(bào)十月份的老師你好,我們的公司被另一個(gè)公司用來(lái)走了個(gè)賬,現(xiàn)在我們要讓他給我們補(bǔ)稅,有哪些稅我們需要向他收,我們向他們開(kāi)了票
老師,我想問(wèn)下,我們淘寶平臺(tái)10月份之前是按照錢(qián)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)來(lái)確認(rèn)不開(kāi)票收入,然后開(kāi)票的部分正常做收入,然后錢(qián)次月老板打過(guò)來(lái),但是這個(gè)核算方式,就會(huì)多申報(bào)收入,那從10學(xué)開(kāi)始想調(diào)整成按照淘寶支付寶后臺(tái)確認(rèn)收貨的邏輯來(lái)確認(rèn)收入,然后這個(gè)里面再去區(qū)分開(kāi)票的,和不開(kāi)票的去稅務(wù)申報(bào),等下個(gè)月如果后續(xù)開(kāi)票,在不開(kāi)票收入里面紅沖掉?這個(gè)邏輯可以么
老師資產(chǎn)的期末余額是負(fù)數(shù),在T型賬是寫(xiě)在借方還是貸方,比如T型賬預(yù)付賬款在T型賬上是負(fù)十萬(wàn),那這個(gè)負(fù)十萬(wàn)應(yīng)該在借方還是貸方?
公司是光伏新能源有限公司,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 支付給施工隊(duì)和業(yè)務(wù)員的結(jié)算款分別計(jì)入什么費(fèi)用?分錄怎么寫(xiě)? 支付給施工隊(duì)的結(jié)算款可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
報(bào)科技報(bào)表,工業(yè)總產(chǎn)值是按科目余額表哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,我們異地項(xiàng)目開(kāi)10萬(wàn)元含稅發(fā)票稅率3%專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù),勞務(wù)公司也開(kāi)10萬(wàn)的普通發(fā)票給我們,現(xiàn)在異地預(yù)繳差額納稅是0怎么申報(bào)?
注銷(xiāo)分公司對(duì)總公司會(huì)有影響嗎?
電子稅務(wù)局銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票有3000多條,怎么能一次批量下載?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)涉稅問(wèn)題: 企業(yè)老板持有昆明公司的股份,現(xiàn)在想把這個(gè)昆明公司的分紅轉(zhuǎn)做對(duì)實(shí)控的武漢公司的持股,這個(gè)轉(zhuǎn)股可行嗎?涉及個(gè)稅能否合理規(guī)劃?
小規(guī)模什么類(lèi)的能開(kāi)9%的稅


我昨天問(wèn)了一個(gè)老師,他說(shuō)不能暫估,稅法不認(rèn),可以先暫估自己的房租成本嗎
你好,你有收入沒(méi)有成本,這個(gè)才有風(fēng)險(xiǎn)。
這有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。收入和成本需要匹配
昨天那個(gè)老師回復(fù)
這個(gè)不對(duì) 暫估 匯算清繳之前收到發(fā)票就可以的 預(yù)繳就得暫估
我們目前自己還沒(méi)有預(yù)交房租,他們也沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,一直這樣欠著,孟暫估嗎
對(duì)的是的,就是贊估,你只能暫估,同學(xué)。
我們一分錢(qián)沒(méi)有交房租也可以先暫估成本嗎。就是我們租政府地塊,一分錢(qián)美付,對(duì)方也目前沒(méi)給我們開(kāi)票。我們?cè)俎D(zhuǎn)租收到90萬(wàn)
現(xiàn)在這個(gè)月90萬(wàn)肯定要確認(rèn)收入,但是我們沒(méi)有成本
可以的 可以先暫估
哦,那這個(gè)收入是去年的房租,我可以摘要寫(xiě)暫估2023年一整年房租嗎?去年一年房租80萬(wàn),直接一次性暫估80萬(wàn)嗎
你好,怎么是去年的?你這個(gè)收入做的是去年的。
是去年的房租收入
你收入是一次做了80萬(wàn)的嗎?如果是的話(huà),彈估成本也是一年的,你的成本和收入一樣,沒(méi)有利潤(rùn)。工作
就是去年別人預(yù)交了90萬(wàn)房租給我們,一直沒(méi)有確認(rèn)收入,但是積木6月份把 90萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)給他們了,然后6月份肯定就要確認(rèn)收入了,現(xiàn)在就是我們自己成本的問(wèn)題怎么解決,我們沒(méi)有付錢(qián)給我們上游,他們目前也沒(méi)有給我們來(lái)任何發(fā)票
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本待應(yīng)付賬款暫估。具體的還有哪個(gè)不明白同學(xué),我已經(jīng)說(shuō)了暫估
好,我不明白的就是我應(yīng)該暫估多少,這個(gè)度我不知道怎么把握
你需要支付給對(duì)方多少,這個(gè)知道嗎?即使你沒(méi)有支付,但是你支付給對(duì)方的應(yīng)該知道吧。
目前還沒(méi)協(xié)商好
沒(méi)協(xié)商好,自己決定 只要低于收入就行,別高于你的收入。