那么直接0申報(bào)就行

老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬(wàn),我們又把工程分包給乙方80萬(wàn),我們開(kāi)給甲方的發(fā)票和乙方開(kāi)給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬(wàn)全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬(wàn)預(yù)交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬(wàn),我們又把工程分包給乙方80萬(wàn),我們開(kāi)給甲方的發(fā)票和乙方開(kāi)給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬(wàn)全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬(wàn)預(yù)交?
老師好 我單位為建安行業(yè),異地承攬工程,簡(jiǎn)易計(jì)稅。給總包開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額為2.91萬(wàn)元。分包給我們開(kāi)具20增值稅普通發(fā)票,稅額0.58萬(wàn)元。異地預(yù)繳稅款(100-20)/1.03*0.03=2.33 現(xiàn)在賬務(wù)處理簡(jiǎn)易計(jì)稅有0.58差額怎么處理
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品10萬(wàn)元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開(kāi)給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售給我的客戶(hù),到時(shí)開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)是13%,那我現(xiàn)在給客戶(hù)報(bào)價(jià),要報(bào)多少,才不會(huì)虧啊
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


老師異地預(yù)繳可以0申報(bào)嗎?
意思是先填開(kāi)票的10萬(wàn),再扣除分包10,結(jié)果是0申報(bào)
是的,這樣可以嗎?
就是那樣申報(bào)就行了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。