您好,這個是可以直接做銷售費用的,然后增值稅轉出就可以
老師,我銷售農業(yè)機械免增值稅,收到的進項專票,進項不能抵扣,我是做賬時直接借庫存商品貸應付賬款,發(fā)票不認證,還是要借庫存商品,,應交稅費 進項稅,貸應付賬款,申報時再進項轉出
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,采購了汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
我司是外貿企業(yè),收到國外客戶給我們寄了一個樣品,不收我們費用,但是我們有海關進口增值稅 關稅,這樣賬務上要怎么做呢? ?另外這個樣品我們也不做與銷售,因為就一個小小的,價值也就25美金
老師您好,錄取期初收入數,然后本期收入金額數沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經常用嗎?
抵押權,動產/合同生效設立,登記對抗 不動產/登記設立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
老師,我想學習實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務費,上個月就已經給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務費的收入就沒有對應的成本了。
工會經費交了幾年了,現在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結算的時候要有哪些附加才能付款結果呢,主要現在分包扯皮現象嚴重
履行建設工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
那假如是樣品收費的 ,快遞寄的是不是要做免稅申報,增值稅進項怎么處理
是的,免稅的話,是需要做轉出的
那樣品假如報關出去的,進項就可以申請退稅了是吧,所得稅也是要做免稅申報,對不對
對的,您的理解是沒錯的這個是