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老師 我出口企業(yè)寄樣品 不收客戶的錢,采購供應商要付款,這個開票進來的樣品費,我能直接做銷售費用 樣品費,增值稅是不是要做進項轉出還是可以留抵

2024-07-10 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 11:06

您好,這個是可以直接做銷售費用的,然后增值稅轉出就可以

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快賬用戶6612 追問 2024-07-10 11:08

那假如是樣品收費的 ,快遞寄的是不是要做免稅申報,增值稅進項怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:09

是的,免稅的話,是需要做轉出的

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快賬用戶6612 追問 2024-07-10 11:10

那樣品假如報關出去的,進項就可以申請退稅了是吧,所得稅也是要做免稅申報,對不對

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:23

對的,您的理解是沒錯的這個是

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您好,這個是可以直接做銷售費用的,然后增值稅轉出就可以
2024-07-10
小規(guī)模納稅人外購樣品用于寄樣或拍攝: 采購時:借 “庫存商品”(價稅合計),貸 “銀行存款” 等 領用時分錄:借 “銷售費用 - 業(yè)務宣傳費”,貸 “庫存商品” 無需做進項稅額轉出(因小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅),直接按成本結轉即可。
2025-07-31
1.對的 2.按CIF價格減掉運費保費后的FOB價來確認
2020-10-15
你好,不用的,第二個就是收到樣品入庫,然后再贈送出去,你再做贈送出去的就行。
2023-06-06
早上好啊,先入賬再做進項轉出 增值稅免稅企業(yè)收到專用發(fā)票需到稅局認證,認證后作進項稅轉出處理。借:應交稅金-應交增值稅(進項稅),貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅轉出)。
2023-04-30
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