一般來說,如果核定的銷售額與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相符,且稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有特別要求修改,那么可以暫時(shí)不修改申報(bào)。 但如果您認(rèn)為核定的銷售額不準(zhǔn)確,或者稅務(wù)機(jī)關(guān)有要求進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整,那么可能需要進(jìn)行修改。 處理方式可能如下: 1.聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),咨詢他們對(duì)于這種差異的處理意見和具體要求。 2.如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求修改申報(bào),您可能需要準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料,如銷售記錄、收款憑證等,以證明實(shí)際的銷售額。 3.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),通過指定的渠道或系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)的修改和重新提交。

老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,2023年第一季度已開發(fā)票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發(fā)票。請(qǐng)問第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進(jìn)貨的成本都沒有開發(fā)票回來的
老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷售額和實(shí)際開票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實(shí)際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,個(gè)體工商戶報(bào)表本年累計(jì)金額是338256.72元,實(shí)際開發(fā)票是263256.72元,相差7.5萬元,7.5萬是核定的銷售額,第一季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,這個(gè)需要修改嗎?怎么處理
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險(xiǎn)局說在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?


哦,我自己看出來不一樣了,那不用管也是可以的?
按稅局核定的來報(bào)
主要是本季度超過核定的金額了,1-3月未開票,4-6月是263256.72元,本年累計(jì)不應(yīng)該是263256.72元,報(bào)表上的是338256.72元,相差7.5萬元(這個(gè)是核定的金額,第一季度系統(tǒng)申報(bào)的),不知道該怎么辦了
這種情況下,建議您采取以下步驟: 首先,與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,向他們說明您的情況,咨詢對(duì)于本季度超過核定金額的處理方式。 如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求您對(duì)申報(bào)進(jìn)行調(diào)整,您可能需要按照以下思路處理: 核實(shí)核定金額的相關(guān)依據(jù)和規(guī)定,確認(rèn)這 7.5 萬元的核定是否合理合法。同時(shí),整理 4 - 6 月的實(shí)際業(yè)務(wù)交易記錄和財(cái)務(wù)憑證,以支持您的申報(bào)數(shù)據(jù)。 根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),可能需要重新填寫或修改納稅申報(bào)表,將實(shí)際銷售額和核定銷售額準(zhǔn)確反映在申報(bào)中。 如果有可能,盡量提供詳細(xì)的解釋和說明,說明為何會(huì)出現(xiàn)這種差異,以及您對(duì)未來經(jīng)營(yíng)和納稅的預(yù)期和規(guī)劃。