一般來說,如果核定的銷售額與實(shí)際經(jīng)營情況相符,且稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有特別要求修改,那么可以暫時(shí)不修改申報(bào)。 但如果您認(rèn)為核定的銷售額不準(zhǔn)確,或者稅務(wù)機(jī)關(guān)有要求進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整,那么可能需要進(jìn)行修改。 處理方式可能如下: 1.聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),咨詢他們對(duì)于這種差異的處理意見和具體要求。 2.如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求修改申報(bào),您可能需要準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營資料,如銷售記錄、收款憑證等,以證明實(shí)際的銷售額。 3.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),通過指定的渠道或系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)的修改和重新提交。
老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,2023年第一季度已開發(fā)票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發(fā)票。請(qǐng)問第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進(jìn)貨的成本都沒有開發(fā)票回來的
老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷售額和實(shí)際開票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實(shí)際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,個(gè)體工商戶報(bào)表本年累計(jì)金額是338256.72元,實(shí)際開發(fā)票是263256.72元,相差7.5萬元,7.5萬是核定的銷售額,第一季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,這個(gè)需要修改嗎?怎么處理
個(gè)體工商戶沒有開對(duì)公賬戶,客戶打款可以用法人個(gè)人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項(xiàng)目,需要出口一批工器具,然后我司沒出口資質(zhì),找了國際物流公司運(yùn)輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識(shí),昨天把它給:入職撤銷了,點(diǎn)了:提交。可以勾選進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個(gè)小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,是怎么計(jì)算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是18818.59,加計(jì)抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來是這些數(shù)呢。我是第一次報(bào)稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財(cái)務(wù)報(bào)表有調(diào)整過,現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好啊?
中級(jí)的教材匹配稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)這科嗎
老師那種小個(gè)體是不是不需要開票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個(gè)公司他同時(shí)在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
哦,我自己看出來不一樣了,那不用管也是可以的?
按稅局核定的來報(bào)
主要是本季度超過核定的金額了,1-3月未開票,4-6月是263256.72元,本年累計(jì)不應(yīng)該是263256.72元,報(bào)表上的是338256.72元,相差7.5萬元(這個(gè)是核定的金額,第一季度系統(tǒng)申報(bào)的),不知道該怎么辦了
這種情況下,建議您采取以下步驟: 首先,與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,向他們說明您的情況,咨詢對(duì)于本季度超過核定金額的處理方式。 如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求您對(duì)申報(bào)進(jìn)行調(diào)整,您可能需要按照以下思路處理: 核實(shí)核定金額的相關(guān)依據(jù)和規(guī)定,確認(rèn)這 7.5 萬元的核定是否合理合法。同時(shí),整理 4 - 6 月的實(shí)際業(yè)務(wù)交易記錄和財(cái)務(wù)憑證,以支持您的申報(bào)數(shù)據(jù)。 根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),可能需要重新填寫或修改納稅申報(bào)表,將實(shí)際銷售額和核定銷售額準(zhǔn)確反映在申報(bào)中。 如果有可能,盡量提供詳細(xì)的解釋和說明,說明為何會(huì)出現(xiàn)這種差異,以及您對(duì)未來經(jīng)營和納稅的預(yù)期和規(guī)劃。